4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
26
Data de Lançamento: 15/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
941,47
64
288/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
941,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
15.000,00
80,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
80,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/031-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
209,58
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
209,58
51
488/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
209,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,58
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
592,67
679
597/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
592,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
592,67
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.184,47
652
605/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.184,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.184,47
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.721,23
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.721,23
4
606/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
2.721,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.721,23
13,11
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
13,11
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
785/000-2015       
13,11
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1806 - 298,06
Vl.Total:
13,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.420,21
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
786/000-2015       
1.420,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1777 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
968,99
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
968,99
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
787/000-2015       
968,99
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1739 - 22022,41
Vl.Total:
968,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,57
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
14,57
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
788/000-2015       
14,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1778 - 331,05
Vl.Total:
14,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.862,72
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.862,72
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
789/000-2015       
1.862,72
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 373 - R$ 53.220,59
Vl.Total:
1.862,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.731,46
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
0,00
351120200
O
0,00
5812
790/000-2015       
13.731,46
Item:
1 - DECENDIO - 14/10/2015
Vl.Total:
13.731,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
825,73
0,00
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
803/000-2015       
825,73
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 365 - R$ 23.592,39
Vl.Total:
825,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
204,60
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
804/000-2015       
204,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 526 - R$ 16.700,00
Vl.Total:
204,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
204,58
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
805/000-2015       
204,58
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 525 - R$ 16.700,00
Vl.Total:
204,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
2.671,79
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
806/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.671,79
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1927 - R$ 24.288,98
Vl.Total:
2.671,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
3.216,09
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
807/000-2015       
3.216,09
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 341 - R$ 29.237,22
Vl.Total:
3.216,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
808/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 331 - R$ 4.336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
809/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 332 - R$ 4.369,43
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
82,73
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
810/000-2015       
82,73
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 831 - R$ 752,10
Vl.Total:
82,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
703,29
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
811/000-2015       
703,29
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 346 - R$ 6.393,53
Vl.Total:
703,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
404,64
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
812/000-2015       
404,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 343 - R$ 3.678,57
Vl.Total:
404,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
244,45
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
813/000-2015       
244,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 344 - R$ 2.222,32
Vl.Total:
244,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
2.538,78
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
814/000-2015       
2.538,78
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 345 - R$ 23.079,89
Vl.Total:
2.538,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.072,03
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
815/000-2015       
1.072,03
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 349 - R$ 9.745,74
Vl.Total:
1.072,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
947,07
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
816/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 350 - R$ 8.609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
57,56
0,00
113819900
J
57.805.087/0001-91
0,00
5839
817/000-2015       
57,56
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 938 - R$ 16.446,43
Vl.Total:
57,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
603,81
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
603,81
191
895/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO 
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
603,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
603,81
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/009-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/006-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
446,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/006-2015       
446,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
446,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
382,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
927/004-2015       
382,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
382,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
255,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/004-2015       
255,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/009-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/007-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
193,40
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193,40
41
1000/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
193,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,40
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
347,63
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
347,63
433
1007/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
347,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
347,63
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.748,50
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.748,50
278
1014/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - 
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.748,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.748,50
102,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/028-2015       
102,54
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
102,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
264,40
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
264,40
351
1020/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
264,40
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
6.977,28
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
6.977,28
323
1026/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.977,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.977,28
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
210,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
210,00
462
1027/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA 
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
58,03
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
58,03
462
1028/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - 
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
164,19
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
164,19
462
1029/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
164,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,19
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
40
1040/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/009-2015       
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
298,06
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
298,06
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
1725/001-2015       
0,03
Item:
1 - Varrição diária (segunda a sábado)
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
0,3000
0,03
2 - Varrição periódica ( aos domingos)
297,68
MT
9.020,6100
0,03
3 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
0,01
0,3000
0,53
4 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear) - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO: 
VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESIDUOS, PINTURA DE GUIAS BRANCAS E AMARELAS DE 
RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SERV. 
MUNICIPAIS
0,36
0,6800
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
42,96
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/005-2015       
42,96
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
42,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/018-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
67,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
2.730,75
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3179/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO 
NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.730,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
33,1000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
275,26
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/007-2015       
275,26
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
275,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.255,95
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/005-2015       
1.255,95
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.255,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.344,34
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/005-2015       
2.344,34
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.344,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
973,39
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/005-2015       
973,39
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
973,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.677,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/078-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
967,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/079-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
838,93
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/082-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
838,93
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
645,33
64
3399/083-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
64
3399/084-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
64
3399/085-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
64
3399/086-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.226,13
64
3399/087-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,7000
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.226,13
64
3399/088-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.226,13
Un.:
%
Quantidade:
0,7000
1.755,00
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
543,57
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
543,57
186
3416/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO 
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
543,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
543,57
9.600,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/007-2015       
9.600,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
8.943,81
801
5232/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.943,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.943,81
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
58,03
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
58,03
71
5528/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
58,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,03
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.594,29
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.594,29
71
5528/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.594,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.594,29
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
1.317,73
505
5552/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
562,35
Un.:
KG
Quantidade:
163,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
755,38
KG
179,0000
4,22
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
3.732,03
505
5552/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
465,75
Un.:
KG
Quantidade:
135,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
3.266,28
KG
774,0000
4,22
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.280,56
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/003-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
649,88
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
154,0000
5,08
2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC 
- 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.630,68
KG
321,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
3.547,44
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/005-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
1.028,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
298,0000
4,22
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.519,34
KG
597,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
3.964,08
506
5553/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
2.042,48
Un.:
KG
Quantidade:
484,0000
4,22
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
682,08
KG
203,0000
3,36
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC 
- 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.239,52
KG
244,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
1.188,57
506
5553/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
224,25
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
3,45
2 - CHUCHU - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
964,32
KG
246,0000
3,92
0,00
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
510,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
5686/002-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
510,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4213/2015
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
339,54
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
5692/001-2015       
339,54
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
339,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.460,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
211
5706/000-2015       
1,23
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.460,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.549,84
650
5770/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - SET/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.549,84
Un.:
LT
Quantidade:
479,3800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
310,34
657
5771/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - 
SET/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
310,34
Un.:
LT
Quantidade:
95,9900
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
698,59
678
5772/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 -  SET/15 
-REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
698,59
Un.:
LT
Quantidade:
216,0800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
521,68
633
5773/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
521,68
Un.:
LT
Quantidade:
175,2500
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.307,16
178
5775/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 
-SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.307,16
Un.:
LT
Quantidade:
1.869,1800
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.201,34
178
5775/020-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.201,34
Un.:
LT
Quantidade:
1.831,9100
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
3.522,29
178
5775/021-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.522,29
Un.:
LT
Quantidade:
1.240,5500
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
752,62
178
5775/022-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
752,62
Un.:
LT
Quantidade:
252,8300
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.904,20
178
5775/023-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SET/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.904,20
Un.:
LT
Quantidade:
1.516,9200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.688,23
178
5775/024-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.688,23
Un.:
LT
Quantidade:
2.003,3900
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.198,36
178
5775/025-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.198,36
Un.:
LT
Quantidade:
1.830,8600
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.258,25
141
5776/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SET/15 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.258,25
Un.:
LT
Quantidade:
389,1900
3,23
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
9.405,83
527
5777/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.279,37
Un.:
LT
Quantidade:
429,7800
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
5.011,67
LT
1.550,1600
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - SET/15 - EDUCAÇÃO
3.114,79
LT
1.097,0300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
915,34
101
5805/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
312,61
Un.:
LT
Quantidade:
140,1200
2,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SET/15 - PLANEJ. URBANO
602,73
LT
186,4300
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
193,98
68
5806/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SET/15 - FINANÇAS
Vl.Total:
193,98
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.823,74
229
5822/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
327,45
Un.:
LT
Quantidade:
110,0000
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.365,14
LT
1.040,8700
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - 
DES. AGRÁRIO
1.131,15
LT
398,3900
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.468,61
229
5822/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.147,26
Un.:
LT
Quantidade:
354,8600
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - 
DES. AGRÁRIO
321,35
LT
113,1800
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
377,10
689
5823/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE - SET/15 - FUNSSOL
Vl.Total:
377,10
Un.:
LT
Quantidade:
116,6400
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
367,92
336
5880/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
367,92
Un.:
LT
Quantidade:
113,8000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
807,28
431
5881/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS 
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
807,28
Un.:
LT
Quantidade:
249,7000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
7.140,87
319
5882/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
6.455,69
Un.:
LT
Quantidade:
1.996,8100
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SET/15 
- SAÚDE
685,18
LT
241,3200
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
818,43
458
5883/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
818,43
Un.:
LT
Quantidade:
253,1500
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
253,82
458
5884/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - SET/15 
- SAÚDE
Vl.Total:
253,82
Un.:
LT
Quantidade:
78,5100
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
614,21
275
5886/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - C/C 410-1 CEF - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
614,21
Un.:
LT
Quantidade:
189,9800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.141,51
348
5887/004-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SET/15 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.141,51
Un.:
LT
Quantidade:
353,0800
3,23
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
50,82
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/004-2015       
65,00
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE 
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
50,82
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,7800
32.277,48
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
32.277,48
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6396/003-2015       
0,19
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
22.022,41
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
22.022,41
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6397/001-2015       
0,04
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
2.065,40
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
56.277,9000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
5.539,46
MT
150.939,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
6.584,28
MT
179.408,1000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
4.539,42
MT
123.690,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
677,05
MT
18.448,2000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
97,84
2.666,0000
0,59
7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
1.087,96
1.844,0000
28,62
8 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. A 12ª PARCELA PERÍODO DE 11/08/2015 A 19/08/2015 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
1.431,00
50,0000
331,05
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
331,05
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6401/001-2015       
0,04
Item:
1 - Varrição periódica ( aos domingos) - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. ACERTO DE QUANTIDADE 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
331,05
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
9.020,4600
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
489,92
275
6421/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR 
192 - C/C 410-1 CEF - SET/15 - SAÚDE
Vl.Total:
489,92
Un.:
LT
Quantidade:
172,5500
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
242,91
2
6425/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - GABINETE
Vl.Total:
242,91
Un.:
LT
Quantidade:
81,6000
2,98
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
443,65
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
443,65
191
6426/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 -  CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
443,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
443,65
235,72
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/005-2015       
235,72
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
235,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
3.406,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
6650/002-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.406,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
334,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
12.958,62
506
6651/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.958,62
Un.:
KG
Quantidade:
6.967,0000
1,86
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
11.619,60
505
6659/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.619,60
Un.:
KG
Quantidade:
842,0000
13,80
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
2.594,40
505
6661/003-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 
gramas - ROMANO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.594,40
Un.:
KG
Quantidade:
188,0000
13,80
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
799,68
505
6770/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: CRECHE - 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,88% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
799,68
Un.:
DZ
Quantidade:
204,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
960,40
505
6771/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EMEI - 96,33%, EMEI NOSSO NINHO - 3,67% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
960,40
Un.:
DZ
Quantidade:
245,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
94,08
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/004-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
94,08
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
24,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
254,80
506
6783/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, 
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
254,80
Un.:
DZ
Quantidade:
65,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
247,66
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/006-2015       
4,06
Item:
1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA 
MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
247,66
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
61,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.145,70
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/006-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
924,18
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
219,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
134,40
KG
40,0000
5,08
3 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.087,12
KG
214,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
3.280,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/008-2015       
3,45
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
972,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
282,0000
4,22
2 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.194,26
KG
283,0000
3,36
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.081,92
KG
322,0000
7,93
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
31,72
KG
4,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
2.355,60
650
7365/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - SET/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.355,60
Un.:
LT
Quantidade:
728,6100
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.388,22
650
7366/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - SET/15 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.388,22
Un.:
LT
Quantidade:
622,2400
2,23
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.411,04
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/004-2015       
3.411,04
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. 
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. 
EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
3.411,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.220,59
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
53.220,59
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
542
7381/002-2015       
2.417,88
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE 
02 (DUAS) SALAS NA EMEF RURAL 'BAIRRO CAPINZAL', PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR 
Nº 32421/2014 - ACERTO CONTABIL CI 96/2015 - REF. AO EMPENHO 569/2015 - 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
53.220,59
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
22,0100
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
230,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7448/000-2015       
230,00
Item:
1 - QUADRO BRANCO  MAGNÉTICO -  Quadro branco confeccionado em Fórmica Branca Laminada,  
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro. Medida 
aproximada 1,20 x 1,50mt. - CORTI ARTE 3305 GARANTIA 12 MESES - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO 
TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3.038,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
211
7464/002-2015       
30,38
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
26.985,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
7470/000-2015       
5,90
Item:
1 - CURETA DE DENTINA Nº 18 - GOLGRAN
Vl.Total:
41,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
1,90
2 - ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 - BARASCH
760,00
UN
400,0000
9,00
3 - CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
9,00
4 - CURETA PERIODONTAL MCALL 17/18 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
5,00
5 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
6 - CALCADOR PARA AMALGAMA 6335 Nº 4 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
7 - BRUNIDOR Nº 29 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
8 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
9 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
7,60
10 - SINDESMOTOMO - GOLGRAN
53,20
UN
7,0000
5,00
11 - SONDA EXPLORADORA Nº 5 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
26,00
12 - SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO - GOLGRAN
182,00
UN
7,0000
6,30
13 - ESPATULA DE INSERÇAO DE SILICATO Nº 1 - GOLGRAN
94,50
UN
15,0000
5,00
14 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 1 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
15 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
1,80
16 - ESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLON - CONDOR
36,00
UN
20,0000
3,90
17 - BLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - DALLAS
234,00
UN
60,0000
14,00
18 - ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
14,00
19 - ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
5,00
20 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
21 - BRUNIDOR Nº 33 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
4,60
22 - CABO PARA ESPELHO CLINICO EM INOX - GOLGRAN
230,00
UN
50,0000
5,00
23 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
28,00
24 - COMPASSO DE WILLIS - GOLGRAN
28,00
UN
1,0000
5,90
25 - CURETA DE DENTINA Nº 14 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
26 - CURETA DE DENTINA Nº 17 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
27 - CURETA DE DENTINA Nº 19 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
28 - CURETA DE DENTINA Nº 20 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
29 - CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
7,00
30 - CURETAS DE PERIODONTIA GRACEY Nº 1/2 - GOLGRAN
105,00
UN
15,0000
9,00
31 - CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
7,00
32 - ESPATULA DE CERA Nº 7 - GOLGRAN
35,00
UN
5,0000
7,00
33 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 24 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
34 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 36 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
35 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 50 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
25,00
36 - LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12 - GOLGRAN
175,00
UN
7,0000
18,00
37 - PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14CM - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
20,00
38 - PINÇA MULLER P/ PAPEL DE ARTICULAÇÃO - GOLGRAN
140,00
UN
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
41,00
39 - PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO - GOLGRAN
205,00
UN
5,0000
33,00
40 - PORTA AGULHA MATHIE COMP. 14CM - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
25,00
41 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM - GOLGRAN
175,00
UN
7,0000
32,00
42 - PORTA ALGODÃO DE INOX - FAMI ITA
224,00
UN
7,0000
20,00
43 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO - PRISMA
140,00
UN
7,0000
20,00
44 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL - PRISMA
400,00
UN
20,0000
29,00
45 - PORTA RESIDUO DE INOX - FAMI ITA
580,00
UN
20,0000
5,00
46 - SONDA EXPLORADORA Nº 17 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
700,00
47 - ESCOVA DE DEDO PARA BEBES - EMB C/ 100UN - MEDFIO
7.000,00
PCTE
10,0000
8,10
48 - FILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19MM - ROLO DE 50M - BAMPACK
162,00
RL
20,0000
10,00
49 - AFASTADOR MINNESOTA - GOLGRAN
50,00
UN
5,0000
10,00
50 - AFASTADOR FARABEUF - GOLGRAN
50,00
UN
5,0000
7,50
51 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 - GOLGRAN
52,50
UN
7,0000
7,00
52 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
53 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
54 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
10,00
55 - TESOURA IRIS CURVA 11 CM - GOLGRAN
70,00
UN
7,0000
27,00
56 - AFASTADOR SENN MULLER - GOLGRAN
189,00
UN
7,0000
16,00
57 - ALAVANCA APICAL Nº 304 - GOLGRAN
112,00
UN
7,0000
20,00
58 - CONDENSADOR ENDODONTICO DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN
140,00
KIT
7,0000
20,00
59 - CONDENSADOR ENDODONTICO LATERAL DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN
140,00
KIT
7,0000
18,00
60 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
35,00
61 - FORCEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
35,00
62 - FORCEPS ADULTO Nº 210 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
18,00
63 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
14,00
64 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L (INFANTIL) - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
14,00
65 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R (INFANTIL) - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
18,00
66 - ALAVANCA SELDIN Nº 2 - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
18,00
67 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1 - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
33,00
68 - ALAVANCA POTT ESQUERDA - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
33,00
69 - ALAVANCA POTT DIREITA - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
49,00
70 - CINZEL DE ALEXANDER Nº 1 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
49,00
71 - CINZEL DE ALEXANDER Nº 2 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
27,00
72 - LIMA PARA OSSO DE MILLER Nº 1 - GOLGRAN
189,00
UN
7,0000
45,00
73 - PINÇA DIETHRICH (14 CM) - GOLGRAN
315,00
UN
7,0000
54,00
74 - PINÇA DIETHRICH (16 CM) - GOLGRAN
378,00
UN
7,0000
8,80
75 - PINÇA ADSON COM DENTE (12 CM) - GOLGRAN
61,60
UN
7,0000
29,00
76 - PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA (17 CM) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
27,00
77 - PINÇA PEAN MURPHY (14CM) E DE (16 CM) - GOLGRAN
135,00
UN
5,0000
35,00
78 - PINÇA COLLIN (20 CM) - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
19,00
79 - TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA RETA (11 CM) - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
19,00
80 - TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA CURVA (11 CM) - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
28,00
81 - DESCOLADOR DUPLO FREER - GOLGRAN
196,00
UN
7,0000
28,00
82 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM) - GOLGRAN
420,00
UN
15,0000
29,00
83 - CURETA DE MOLT (DESCOLADOR 2/4) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
48,00
84 - PINÇA/FORCEPS PARA RAIZ SUPERIOR - GOLGRAN
240,00
UN
5,0000
37,90
85 - PINÇA/FORCEPS PARA RAIZ INFERIOR - GOLGRAN
189,50
UN
5,0000
38,00
86 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
87 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53R - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
88 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53L - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
89 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 23 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
90 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
91 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
92 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 69 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
93 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 150 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
94 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
95 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 222 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
96 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
97 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
98 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
99 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
100 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 1 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
101 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18L - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
102 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18R - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
103 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 44 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
5,00
104 - EXPLORADOR NUMERO 5 COM PONTA RETA - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
10,00
105 - PINÇA ENDODONTICA TIPO PERRY COM CANALETA - GOLGRAN
250,00
UN
25,0000
16,90
106 - SONDA NABERS 2N - GOLGRAN
16,90
UN
1,0000
9,00
107 - FOICES PONTAS MORSE 000 OU GOLDMAN-FOX Nº 1 - GOLGRAN
135,00
UN
15,0000
29,00
108 - CURETAS DE GODMAN-FOX Nº 4 - GOLGRAN
29,00
UN
1,0000
9,00
109 - ENXADAS MCCALL 4-8 - GOLGRAN
135,00
UN
15,0000
22,00
110 - PEDRAS DE AFIAÇAO ARKANSAS - JON
220,00
UN
10,0000
27,00
111 - TESOURA CIRURGICAS TIPO GOLDMAN/FOX Nº 16 - GOLGRAN
135,00
UN
5,0000
13,00
112 - Afastador Bruenings - GOLGRAN
65,00
UN
5,0000
47,00
113 - Alicate perfurador Ainsworth de dique de borracha p/ isolamento absoluto - GOLGRAN
235,00
UN
5,0000
49,00
114 - Cinzel de Alexander n°3 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
29,00
115 - Pinça Cushing  curva com serrilha (17 cm) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
17,00
116 - Curativo alveolar c/ a base de própolis, iodofórmio - bem. 10 g - ALVEOLEX BIODINAMICA
255,00
FR
15,0000
19,00
117 - ALAVANCA APICAL Nº 301 - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
5,30
118 - CARTELA MOLDURA PARA FILME PERIAPICAL C/ 2 JANELAS - PCT C/ 100 - DALLAS
10,60
PCTE
2,0000
28,00
119 - PINO INTRA-RADICULAR PARA PIVOT - EMB. C/ 100 UN. - PREVEN
84,00
CX
3,0000
610,00
120 - PINO ROSQUEÁVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES MANUAIS - CX 
C/ 120 UN.  - LABORDENTAL
610,00
CX
1,0000
60,00
121 - COLAR PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLOGIC
60,00
UN
1,0000
200,00
122 - COLETE PROTETOR RADIOGRAFICO DE CHUMBO PARA PACIENTE ADULTO, COM FECHO DE BOTÃO - 
ODONTOLOGIC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
200,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.594,30
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.594,30
51
7573/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.594,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.594,30
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
-19.072,21
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
-19.072,21
123
7607/001-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7607/1-2015 - MOTIVO: DESPESA LIQUIDADA COM RETENÇÃO ERRONEAMENTE
Vl.Total:
-19.072,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19.072,21
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
19.072,21
123
7607/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do 
Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto Contábil ref. 
empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
19.072,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.072,21
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
25.960,16
126
7609/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de Obras - Uso dos Rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e 
revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto 
Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.076-7 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
25.960,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.960,16
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
164,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
7626/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
32,94
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
3,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
21,96
UNI
2,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
43,92
UNI
4,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DO REGISTRO B E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
65,88
UNI
6,0000
752,50
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
0,00
101
7634/000-2015       
37,65
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto - LEXMARK / 18C1974
Vl.Total:
376,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
37,60
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 05 - Ref. 18C1960 colorido - LEXMARK / 
18C1960 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
376,00
UN
10,0000
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
199,33
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
199,33
766
7681/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
199,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,33
0,00
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
594,90
659
7716/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
594,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
594,90
0,00
6077/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.231,34
636
7717/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SEC. (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), 
CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.231,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.231,34
0,00
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
386,04
645
7731/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E 
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
386,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,04
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
0,00
1.800,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
0,00
447
7754/000-2015       
0,03
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
60.000,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
7.485,10
319
7810/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
6.666,63
Un.:
LT
Quantidade:
2.239,5300
2,98
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 
624025-7 CEF - SET/15 - SAÚDE
818,47
LT
253,1600
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2.321,49
2
8033/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SET/15 - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.321,49
Un.:
LT
Quantidade:
718,0600
3,23
20,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8336/000-2015       
20,00
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE FLUIDO DE FREIO 500ML - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
240,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8339/000-2015       
240,75
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. BALDE DE 20 LITROS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8340/000-2015       
28,00
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8343/000-2015       
240,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.050,05
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8345/000-2015       
80,01
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN. TOMADA DE FORÇA
Vl.Total:
160,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
120,00
2 - Aquisiçao de: GARFO. DO CARDAN TOMADA DE FORÇA
120,00
UN
1,0000
285,00
3 - AQUISIÇÃO CUICA. DE FREIO LADO ESQUERDO
285,00
1,0000
255,00
4 - CUICA DE FREIO. LADO DIREITO
255,00
UN
1,0000
35,01
5 - FLEXIVEL DE FREIO. TRASEIRO
70,02
UN
2,0000
20,00
6 - Aquisição de: CONEXAO. DA CUICA
80,01
UN
4,0000
40,00
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
UN
2,0000
204,30
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8346/000-2015       
17,03
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. HIDRAULICO SAE 68 - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
204,30
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
12,0000
1.385,60
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8347/000-2015       
360,00
Item:
1 - EMBUCHAMENTO
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - JUNTA. INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO
120,00
1,0000
45,00
3 - COLA SILICONE
45,00
UN
1,0000
30,00
4 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
60,00
UN
2,0000
3,00
5 - CUPILHA
18,00
UN
6,0000
450,00
6 - SILENCIOSO. DO ESCAPAMENTO
450,00
UN
1,0000
3,90
7 - PARAFUSO. MANGA DE EIXO
15,60
UN
4,0000
1,50
8 - PORCA
6,00
UNI
4,0000
60,00
9 - AQUISIÇÃO: LUVA. ESCAPAMENTO
60,00
1,0000
65,25
10 - ABRAÇADEIRA. SILENCIOSO
130,50
UN
2,0000
45,00
11 - ABRAÇADEIRA. TUBO DE ESCAPAMENTO
90,00
2,0000
6,00
12 - PARAFUSO COMPLETO. COMPLETO
18,00
UN
3,0000
8,25
13 - Aquisiçao de: ELETRODO
8,25
UN
1,0000
3,75
14 - PARAFUSO
3,75
UN
1,0000
0,50
15 - Aquisição de: PORCA. DA ABRAÇADEIRA DA MOLA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,50
UN
1,0000
52,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8348/000-2015       
26,25
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
166,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8349/000-2015       
31,50
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA
Vl.Total:
63,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
17,25
2 - OLEO DE CAMBIO
34,50
UN
2,0000
17,25
3 - OLEO DIFERENCIAL  - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
69,00
LT
4,0000
1.450,65
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8350/000-2015       
8,03
Item:
1 - PARAFUSO. ABRAÇADEIRA DO CARDAN
Vl.Total:
32,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2,55
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. 8X90 COM PORCA
2,55
UN
1,0000
40,50
3 - SILICONE
40,50
1,0000
42,00
4 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA
84,00
UN
2,0000
12,00
5 - TRAVA ARANHA
24,00
UN
2,0000
230,25
6 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
230,25
JG
1,0000
30,00
7 - AREBITE
30,00
UN
1,0000
150,00
8 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. INTERNO TRASEIRO
150,00
UN
1,0000
171,00
9 - Aquisição: ROLAMENTO. EXTERNO TRASEIRO
171,00
UNI
1,0000
235,50
10 - LUVA CARDAN
235,50
UN
1,0000
275,25
11 - PONTEIRA CARDAN
275,25
UN
1,0000
150,00
12 - CRUZETA DO CARDAN
150,00
UN
1,0000
12,75
13 - AQUISIÇÃO: MOLA. SAPATA FREIO TRASEIRO - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
25,50
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
116,70
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
275
8424/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,70
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
15,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
4.152,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
8450/000-2015       
0,18
Item:
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
20.000,0000
3,68
2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF 
- SAÚDE
552,00
FR
150,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
4.946,52
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
319
8474/000-2015       
0,23
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO 
LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR
Vl.Total:
113,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,24
2 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - MEDSONDA
72,00
UN
300,0000
2,57
3 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDO GRAXOS COM VITAMINAS A, E, LECETINA DE SOJA e ÁCIDO 
LINOLEICO - FRASCO COM 100 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
MIOPH
771,00
UN
300,0000
0,69
4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR  -  VOLUME DE 
ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT
1.663,92
UN
2.400,0000
0,24
5 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014),  INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - MEDSONDA
72,00
UN
300,0000
0,24
6 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014), INFANTIL MASCULINO - (conforme especificação técnica constante 
do processo de compra). - MEDSONDA
36,00
UN
150,0000
5,00
7 - ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA (LC - 147/2014), 18 cm de comprimento - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - ESTILO
205,00
PCTE
41,0000
2,57
8 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDO GRAXOS COM VITAMINAS A, E, LECETINA DE SOJA e ÁCIDO 
LINOLEICO (LC - 147/2014) - FRASCO COM 100 ML - (conforme especificação técnica constante do processo 
de compra). - MIOPH
514,00
UN
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,23
9 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA 
MILIMETRADA, BICO LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR
113,00
UN
500,0000
0,69
10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR  -  
VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR 
IMPORT - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.386,60
UN
2.000,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
2.520,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
293
8510/000-2015       
280,00
Item:
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; 
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do 
assento: 40 cm. - CDS - ANVISA: ISENTO - PARA USO DOS PACIENTES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E 
FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 CEF - RECURSO FEDERAL PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. 
FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
2.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
478,13
728
8652/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA 
FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - SET/15 - CULTURA
Vl.Total:
478,13
Un.:
LT
Quantidade:
147,8900
3,23
731,57
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
8665/003-2015       
731,57
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
731,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
409,80
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8675/000-2015       
6,83
Item:
1 - Flanela branca 28 X 48 cm, pacote com 6 unidades - FLEX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C 
30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
409,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
0,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
1.377,84
4
8723/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
688,92
Un.:
%
Quantidade:
4,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - CAPACITAÇÃO DA REDE DE 
ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - GABINETE
688,92
%
4,0000
172,23
0,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
33.068,38
819
8726/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Vl.Total:
16.534,19
Un.:
%
Quantidade:
96,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - CAPACITAÇÃO DA REDE DE 
ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - GABINETE
16.534,19
%
96,0000
172,23
5.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
5.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
8741/001-2015       
5.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 064/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
241,56
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
405
8743/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
10,98
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
76,86
UNI
7,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
76,86
UNI
7,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR 192 - SAÚDE
76,86
UNI
7,0000
0,00
6061/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
24.940,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
564
8857/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
580,00
Item:
1 - BALANÇA ELETRÔNICA PESADORA CAPACIDADE 15 KG, COM DIVISÃO DE 05 GRAMAS. DISPLAY-LED DE 
ALTA INTENSIDADE DUPLO (OPERADOR E CLIENTE) DE PESO. GABINETE ABS INJETADO. PRATO - AÇO 
INOXIDÁVEL DIMENSÕES DO PRATO: 24X32CM DIMENSÕES DA BALANÇA: 13X35X35 ALIMENTAÇÃO: FONTE 
EXTERNA. DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO. - MICHELETTI MIC P15 - PARA ATENDER AS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.940,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
43,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
25.870,85
400
8899/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
4.186,75
Un.:
LT
Quantidade:
1.406,4600
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
16.627,51
LT
5.143,0600
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - SET/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
5.056,59
LT
1.780,9300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2.935,84
190
8925/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.911,14
Un.:
LT
Quantidade:
642,0100
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SET/15 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.024,70
LT
316,9500
3,23
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
1.380,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
8948/000-2015       
300,00
Item:
1 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de 
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
540,00
2 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; 
potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw 
após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; 
sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - REF. A TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.080,00
UN
2,0000
-788,60
7071/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
8963/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA INCLUSIVE DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7071/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
-788,60
-788,60
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
8963/000-2015 - 01
-788,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº8963/0-2015
Vl.Total:
-788,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
2.610,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
8992/000-2015       
470,00
Item:
1 - Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa 
removível transparente; capacidade util, 2.1l;  frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; 
Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. - KONDORTECH
Vl.Total:
1.410,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
300,00
2 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de 
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas 
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: 
UBS REGISTRO B, ESF ALAY CORREA, ESF JARDIM SÃO NICOLAU, JARDIM SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
1.200,00
UN
4,0000
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
11.899,71
787
9438/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
Vl.Total:
5.293,35
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
352,89
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados.
Modalidade: Futebol
Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão
Tempo de Jogo: 40X40
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas
3.176,01
UN
9,0000
352,89
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos 
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. 
3.430,35
UN
11,0000
311,85
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS 
CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.944,80
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
9461/000-2015       
14,96
Item:
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR DIVSÃO - PARA ATENDER AS 
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.944,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
130,0000
-17,83
7701/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
9471/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7701/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
-17,83
-17,83
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
9471/000-2015 - 01
-17,83
Item:
1 - Anulação da Nota nº9471/0-2015
Vl.Total:
-17,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
290,39
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9519/000-2015       
290,39
Item:
1 - PAINEL. LUZ DE SINALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA 
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
290,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
720,30
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
9520/000-2015       
290,40
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
580,79
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,95
2 - VALVULA DE AR
19,89
UN
2,0000
95,15
3 - CILINDRO DA RODA
95,15
UN
1,0000
24,47
4 - JUNTA COLETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
24,47
UN
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
185,44
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
9543/001-2015       
52,00
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI
Vl.Total:
104,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
40,72
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
81,44
UN
2,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
534,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
9544/001-2015       
147,00
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
Vl.Total:
294,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
80,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
240,00
UN
3,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
0,00
11.160,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
326
9579/000-2015       
620,00
Item:
1 - CILINDRO ALTA PRESSÃO PARA OXIGENIO MEDICINAL, DE 1M3(7 LITROS), PARA PRESSAO DE TRABALHO 
DE ATE 150 BAR, NA COR VERDE CONFORME NORMA DE IDENTIFICACAO DE GASES ABNT NBR 12176:2010, 
MEDINDO DIAMETRO 165 MM, COMPRIMENTO 465 MM E PESO 10,5 KG., COM VALVULA E  CAPACETE PADRAO 
PARA OXIGENIO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO 
COM ABNT NBR 12.79 1:1993 E 12.790:1995 - MAT - MOD 07 LT GARANTIA 12 MESES  - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
144,14
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
9581/000-2015       
1,45
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
43,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2,72
2 - MAÇàFUJI - CEAGESP - PARA USO DOS PACIENTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL 
DO IDOSO - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
100,64
KG
37,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
-43,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
9581/000-2015 - 01
-43,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9581/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TINHA A MERCADORIA NO ATO DA 
ENTREGA
Vl.Total:
-43,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
25,88
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
313
9582/000-2015       
12,94
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
RDA - PARA USO DO NASF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
25,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
462,92
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9656/000-2015       
320,92
Item:
1 - JOGO DE MANGUEIRA. SUPERIOR RADIADOR
Vl.Total:
320,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4,97
2 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
6,0000
112,18
3 - VALVULA TERMOSTATICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 462,92 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
112,18
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,76
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9657/000-2015       
19,88
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 39,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,76
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
320,21
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9659/000-2015       
320,21
Item:
1 - REPARO. DO TRAMBULADOR CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 320,21 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,21
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.209,84
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9662/000-2015       
160,46
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
160,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,07
2 - JOGO DE VELA
83,07
UN
1,0000
485,64
3 - BANDEJA. LD
485,64
1,0000
480,67
4 - MANGA DE EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
29% NUM TOTAL DE R$ 1.209,84 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
480,67
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
873,16
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9664/000-2015       
320,21
Item:
1 - COXIM DO MOTOR. LD
Vl.Total:
640,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,58
2 - PARAFUSO. COXIM MOTOR
22,58
UN
1,0000
210,16
3 - Aquisição de: SUPORTE. DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 873,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
210,16
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
730,59
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9666/000-2015       
220,10
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO TRASEIRA
Vl.Total:
440,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
79,52
2 - BATENTE DA PORTA. TRASEIRA SUPERIOR
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA. INFERIOR
79,52
UN
1,0000
110,05
4 - REPARO DA PORTA. TRASEIRA
110,05
1,0000
10,65
5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 
29% NUM TOTAL DE R$ 730,59 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
21,30
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.560,28
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9668/000-2015       
480,32
Item:
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO. DIANTEIRO
Vl.Total:
480,32
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
300,20
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DISCO FREIO TRASEIRO
300,20
1,0000
190,00
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRO
190,00
UN
1,0000
190,00
4 - JOGO DE PASTILHA. FREIO TRASEIRA
190,00
UN
1,0000
170,24
5 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO
170,24
UN
1,0000
229,52
6 - REPARO DA PINÇA . FREIO DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE - 9427 DO 
229,52
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 1.560,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
203,11
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9669/000-2015       
22,57
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL - 5328 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA 
- COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 203,11 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
203,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
232,28
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9670/000-2015       
60,95
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
60,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
114,72
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
114,72
UN
1,0000
56,61
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL - 5328 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 232,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
56,61
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
636,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9671/000-2015       
311,01
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 1857014 ORNET F 104 88 T
Vl.Total:
622,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,00
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE - 7202 DA ESF DESTA SECRETARIA - 
COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 636,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
13,99
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
60,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9674/000-2015       
20,00
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA 
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 60,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
584,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9675/000-2015       
276,00
Item:
1 - MANGUEIRA. INF.RADIADOR
Vl.Total:
276,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,01
2 - ABRAÇADEIRA
40,02
UN
4,0000
247,99
3 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA DO MOTOR
247,99
UN
1,0000
10,00
4 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA SECRETARIA - 
COM DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 584,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
19,99
UN
2,0000
0,00
8027/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
476,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
313
9681/000-2015       
476,00
Item:
1 - CABO DE ECG COMPATÍVEL COM BIONET CARDIOTOUCH 3000 - PARA USO NO EQUIPAMENTO DE 
ELETROCARDIOGRAMA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
476,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8024/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
1.014,20
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
458
9685/000-2015       
35,67
Item:
1 - FOCINHEIRA CROMADA N° 2
Vl.Total:
142,68
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
38,27
2 - FOCINHEIRA CROMADA N° 4
153,08
UN
4,0000
46,21
3 - FOCINHEIRA CROMADA N° 6
184,84
UN
4,0000
266,80
4 - CAMBÃO PARA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ALUMÍNIO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE 
SERÃO UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
533,60
UN
2,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
5.024,82
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9703/001-2015       
4,98
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.024,82
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.009,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
4.999,92
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9704/001-2015       
4,98
Item:
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.999,92
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.004,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
6.700,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
660
9715/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
666
9716/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 
30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.394,60
190
9719/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.394,60
Un.:
LT
Quantidade:
468,4900
2,98
0,00
8097/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
83,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
447
9723/000-2015       
83,00
Item:
1 - CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE - 78LITROS - PARA USO DA FARMÁCIA DO COMPONENTE 
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) NO TRANSPORTE DOS MEDICAMENTOS 
CONTROLADOS LIBERADOS PELO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA (HRLB) - C/C 624024-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
83,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.093,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9728/000-2015       
69,00
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
69,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
85,00
UN
1,0000
295,00
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
295,00
UN
1,0000
115,00
4 - PRE FILTRO
115,00
UN
1,0000
94,00
5 - JOGO DE VELA
94,00
UN
1,0000
270,00
6 - BOCAL DO TANQUE
270,00
UN
1,0000
165,00
7 - SENSOR NIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 1.093,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
165,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
55,76
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9729/000-2015       
27,88
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE 
R$ 55,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
55,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.614,49
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9730/000-2015       
489,76
Item:
1 - BRAÇO AUXILIAR
Vl.Total:
489,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
56,00
2 - EMBUCHAMENTO. DA PINÇA
112,00
UN
2,0000
185,90
3 - PASTILHA DE FREIO . DIANT.
185,90
UN
1,0000
125,13
4 - Aquisiçao de: PIVO
125,13
UN
1,0000
850,85
5 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO   - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE 
R$ 2.614,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.701,70
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
881,28
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9733/000-2015       
833,85
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
833,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,43
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% NUM 
TOTAL DE R$ 881,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
47,43
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.594,83
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9734/000-2015       
185,13
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
370,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
278,46
2 - BICO INJETOR
556,92
UN
2,0000
190,49
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
380,97
UN
2,0000
177,48
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
354,96
UN
2,0000
126,17
5 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
126,17
UN
1,0000
20,66
6 - AQUISIÇÃO: VELA
82,62
UN
4,0000
623,48
7 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
623,48
UN
1,0000
49,73
8 - TAMPA. DE VEDAÇÃO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% 
NUM TOTAL DE R$ 2.594,83 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
99,45
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
265,55
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9739/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
29,51
Item:
1 - OLEO 15W40. DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% 
NUM TOTAL DE R$ 265,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
265,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
3.034,12
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9740/000-2015       
652,99
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
Vl.Total:
2.611,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
7,00
2 - Aquisiçao:BICO
28,00
UN
4,0000
74,00
3 - FILTRO DE OLEO
74,00
UN
1,0000
150,17
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,17
UN
1,0000
170,00
5 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% NUM 
TOTAL DE R$ 3.034,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
3.871,77
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9784/000-2015       
728,28
Item:
1 - DISCO DE FREIO. TRAS.
Vl.Total:
1.456,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
271,57
2 - JOGO DE PASTILHA. TRAS.
271,57
1,0000
345,01
3 - JOGO DE PASTILHA. DIANT
345,01
UN
1,0000
653,01
4 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
1.306,01
UN
2,0000
5,35
5 - Aquisiçao:BICO
10,69
UN
2,0000
240,97
6 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQS 3985 DO SETOR 
DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL 
R$ 3.871,77 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
481,93
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
59,67
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9785/000-2015       
29,84
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL R$ 59,67 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,67
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
4.300,71
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9786/000-2015       
2.092,28
Item:
1 - HOMOCINETICA
Vl.Total:
4.184,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
53,49
2 - HOMOCINETICA. RODA
106,98
KIT
2,0000
9,18
3 - ABRAÇADEIRA. DA COIFA HOMOC - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM 
TOTAL R$ 4.300,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
9,18
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
265,49
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9787/000-2015       
29,50
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQX 8103 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM 
TOTAL R$ 265,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
265,49
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.714,17
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9788/000-2015       
74,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
150,17
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,17
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE AR
170,00
UN
1,0000
653,01
4 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
1.306,01
UN
2,0000
7,00
5 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO 
AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL R$ 1.714,17 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
13,99
UN
2,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
665,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
9793/000-2015       
19,00
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
160,00
KG
10,0000
10,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE GERAÇÃO 
DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
315,00
KG
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
242,90
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
9794/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,15
6 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
21,50
10,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
10,0000
1,87
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,72
9 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 
CEF - FMFEPS
27,20
KG
10,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
210,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
9805/000-2015       
10,50
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com 
pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão 
atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas 
á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que 
alterem suas características  naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou  SIF, 
dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, 
contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos) - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA 
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.120,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
9808/000-2015       
19,00
Item:
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
320,00
KG
20,0000
10,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
420,00
KG
40,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
956,02
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
171
9813/000-2015       
40,00
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA
Vl.Total:
159,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
510,00
2 - EIXO TRASEIRO
510,00
1,0000
46,01
3 - RETENTOR. DE ROLAMENTO
92,01
UN
2,0000
155,00
4 - LUVA CARDAN
155,00
UN
1,0000
19,51
5 - TAMPA. DO CUBO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - 
TRÂNSITO
39,02
UN
2,0000
0,00
8320/2015
Outros/Não Aplicável
HIROKO OGAWA
0,00
572,68
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
018.140.388-92
0,00
30
9835/000-2015       
572,68
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005917-53.2012.8.26.0495 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
572,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7907/2015
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
0,00
4.656,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
0,00
458
9887/001-2015       
61,00
Item:
1 - TATAMES EM E.V.A.
Vl.Total:
2.928,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
36,00
2 - LAMINADO EM PVC, COM TECIDO DE REFORÇO POLIÉSTER FIO 1.100 DTEX 3,5X3,5 POR CM2 - DISP. DE 
LIC. 041/15 - CONTRATO 99/15 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
1.728,00
M2
48,0000
0,00
8438/2015
Outros/Não Aplicável
IVONETE MARIA FERNANDES
0,00
5.100,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
159.045.218-63
0,00
30
9895/000-2015       
5.100,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 3000303-79.2013.8.26.0495 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
5.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
16,46
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
319
9904/000-2015       
2,36
Item:
1 - Broca de Videa para concreto 1/4" - MAKITA
Vl.Total:
4,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,87
2 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
11,74
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
126,95
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
319
9905/000-2015       
3,13
Item:
1 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - ROA
Vl.Total:
109,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
17,40
2 - Caixa de descarga plástica com engate e tubo de ligação na cor branca - ALUMASA - PARA USO DA 
MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
17,40
UN
1,0000
0,00
8434/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
0,00
468,90
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
0,00
101
9947/000-2015       
66,75
Item:
1 - GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE PROFISSIONAL - ATÉ 240 FOLHAS
Vl.Total:
66,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,35
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 7 C/100 UNID
4,35
PCT
1,0000
5,56
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 9 C/100 UNID
5,56
PCT
1,0000
8,25
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 12 C/100 UNID
8,25
PCTE
1,0000
13,45
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 17 C/100 UNID
13,45
PCTE
1,0000
14,57
6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 20 C/80 UNID
14,57
PCT
1,0000
27,26
7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 23 - C/60 UNID
27,26
PCT
1,0000
21,28
8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 25 C/48 UNID
21,28
PCT
1,0000
21,24
9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 29 C/36 UNID
21,24
PCT
1,0000
21,24
10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 33 C/27 UNID
21,24
PCT
1,0000
19,67
11 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 40 C/18 UNID
19,67
PCT
1,0000
15,66
12 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, TRANSPARENTE - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
15,66
13 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, PRETA - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
6,00
14 - PASTA PLÁSTICA EM L, TAMANHO OFÍCIO - COM 10 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
120,00
PCT
20,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
18.196,87
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
666
10334/000-2015       
427,67
Item:
1 - Câmera digital compacta, Resolução: 20.1 megapixels / LCD: 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD / Zoom 
Óptico: 8x / Zoom Digital: 32x, Memória Interna: aprox 27MB / Memória expansível por cartões: Sim. Até 64GB, 
Estabilizador de Imagem: Optical SteadyShot / Alta Sensibilidade: Auto - 80 até 3200, Face Detection: Sim / 
Smile Shutter: Sim / Macro: Sim / Foto Panorâmica: Sim, Modo Slide Show: Sim / Modos de cena: Sim. / 
Extensão do arquivo da foto: JPEG, Tempo Entre os Disparos: Aproximadamente 3.1seg / Dimensões: 9,31 cm x 
5,25 cm x 2,25 cm (L×A×P), Acompanha: Adaptador AC/Carregador de Bateria, Cabo de Alimentação, Bateria 
Recarregável, Cabo USB Específico, Cordão de Mão, Cartão de Memória de 4GB, Idiomas do menu - Inglês, 
Francês, Espanhol, Português, etc. - SONY / DSC-W830
Vl.Total:
4.276,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1.701,87
2 - Câmera digital mirrorless, Megapixels: Acima de 20Mp, Tempo entre os disparos: 1/4000 - 30 segundos, 
Recursos: Detector de face / Estabilizador de imagem, ISO: Amplitude de ISO: Auto, 100~25600, Sensor: CMOS 
/ Fonte de Alimentação: Bateria Recarregável, Tamanho do LCD: 3" / Resolução: 20.3MP, Tipo de lente: 50mm / 
Tipo de obturador: eletrônico, Garantia do Fornecedor: 1 Ano - SAMSUNG SMART NX MINI -9-27 MM
5.105,61
UN
3,0000
2.705,45
3 - Câmera digital semi profissional Pixels Efetivos 24,1 milhões / Tamanho do Sensor 23,5 mm x 15,6 mm, 
Formato do Sensor de Imagem DX / Mídia de Armazenamento SD SDHC SDXC, Velocidade Máxima de Disparo 
Contínuo com Resolução Total 5 quadros por segundo, Sensibilidade ISO ISO 100 -6400 - 25.600 / Vídeo Full HD 
/ Tamanho do Monitor 3 pol. na diagonal, Tipo de Monitor Ângulo de Visão ampla TFT-LCD com Ângulo variável, 
Bateria/Baterias Um bateria recarregável de Li-ion EN-EL14a ou bateria recarregável de Li-ion EN-EL14, 
Aproximadamente Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) 129 mm x 98 mm x 78mm,  Aproximadamente 
- NIKON / D5200
5.410,90
UN
2,0000
1.701,83
4 - Flash, Número Guia: 28 m a 39 m, Cobertura da Lente: de 14 mm a 120 mm (formato DX) / de 24 mm a 
120 mm (formato FX), Função de Rebatimento (Inclinar): A cabeça do flash se inclina para baixo até -7° ou 
para cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° e 90°. Função de Rebatimento 
(Girar): A cabeça do flash gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita, com paradas tipo 
"click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180º, Dimensões: 2,8 x 5,0 x 4,1 pol. (71,0 x 126,0 x 104,5 
mm) (Aprox.) - NIKON - AF SB 700 - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 
30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
3.403,66
UN
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
327,36
319
10572/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - 1º T.A. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
327,36
Un.:
FR
Quantidade:
124,0000
2,64
500,00
8915/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
10645/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DO ESPORTE
0,00
0,01
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
02.961.362/0001-74
0,01
107
10667/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 760067/2011 - SEGUNDO TEMPO - CONTA 
CEF - AG. 0903/006/000330-0 - PARA FINS DE REGULARIZAÇàDA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
315,97
9004/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
10669/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/AIDS NO BRASTON HOTEL EM SÃO 
PAULO/SP - SAÍDA: 07/10/2015 ÀS 08h00, RETORNO: 08/10/2015 ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
49,39
9005/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
10670/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES 
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/09/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 18h35 - VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
196,32
9006/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
097.885.668-63
0,00
410
10671/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB, MARIAH DIB, JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO E 
MARGARIDA DOS REIS PINTO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP E BUSCAR USUÁRIA TEREZINHA DE JESUS SEABRA LIMA NO HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS EM BOTUCATU/SP - SAÍDA: 02/09/15 ÀS 20h00 - RETORNO: 03/09/15 ÀS 23h30 - RECURSO MAC - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
196,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,39
9003/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
10676/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA/PR PARA BUSCAR PEÇAS DA MÁQUINA CASE - DIA 01/10/2015, SAÍDA ÀS 
05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
14,26
2,0000
1.368,03
9011/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA DOS PASSOS LARA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
300.832.978-04
0,00
100
10677/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
386,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ANÁLISE DE 
DECLARAÇÃO DE IMÓVEIS COM ÁREA DE ATÉ 4 MÓDULOS FISCAIS NO NOVO SNCR - SAÍDA: 18/10/15 ÀS 
15h00, RETORNO: 23/10/15 ÀS 23h00 - GABINETE
981,60
5,0000
84,52
9045/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10680/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE- LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA EM 
SÃO PAULO/SP NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
9372/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
1.300,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
10875/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9420/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
88,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
10876/000-2015       
7,35
Item:
1 - COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000UI - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 
495.01.2011.006228-3, ORDEM 892/2011, DA PACIENTE OLGA CARDOSO SEBASTIÃO, COM PREVISÃO DE 
CONSUMO PARA 03 MESES E DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0001669-39.2015.8.26.0495, DA PACIENTE 
JANAÍNA PEREIRA SANTOS, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, E MEDICAMENTOS DA CAIXA DE 
EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
12,0000
0,00
9420/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
50,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
442
10877/000-2015       
0,28
Item:
1 - ISOSSORBIDA, DINITRATO - 5 MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO 
PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3, ORDEM 892/2011, DA PACIENTE OLGA CARDOSO SEBASTIÃO, COM 
PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES E DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0001669-39.2015.8.26.0495, 
DA PACIENTE JANAÍNA PEREIRA SANTOS, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, E MEDICAMENTOS DA 
CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
50,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9420/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME
126,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.962.937/0001-73
0,00
442
10878/000-2015       
1,05
Item:
1 - RISPERIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3, 
ORDEM 892/2011, DA PACIENTE OLGA CARDOSO SEBASTIÃO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES E 
DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0001669-39.2015.8.26.0495, DA PACIENTE JANAÍNA PEREIRA SANTOS, 
COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, E MEDICAMENTOS DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
126,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,00
9387/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
488
10879/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB USINA DO SERROTE ATÉ O AQUÁRIO DE SANTOS/SP NO DIA 25 DE 
SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
6714/2015
Convite Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
24.550,07
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
108
10880/000-2015       
24.550,07
Item:
1 - SERVIÇO DE REFORÇO DE DIVISÓRIA EM AÇO CARBONO ASTM 36 COM PINTURA NA COR PALHA, 
INCLUSO INSTALAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "SERVIÇOS DE REFORÇO DE 
DIVISÓRIAS EM AÇO CARBONO ASTN 36 COM PINTURA NA COR PALHA, INCLUSO INSTALAÇÃO" NO PREDIO 
ONDE FUNCIONA O ETEC, PAULA SOUZA, LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA ELDORADO COM A RUA 
WALDEMAR LOPES FERRAZ, S/N, VILA TUPY, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS - Para o Predio do ETEC PAULA SOUZA - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
24.550,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7157/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
101.594,42
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
124
10881/000-2015       
1.015,94
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE REGISTRO, SITURADO NA RUA 
TAMEKICHI TAKANO, Nº 05, CENTRO NO MUNICÍPIO DE RETISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 
ESTADUAL Nº 017/2014 - PROCESSO Nº 035/2014 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Adequação do Prédio utilizao pelo 
Centro Paula Souza, na Rua Tamekishi Takano - BANCO DO BRASIL - Agência: 0492-8 C/C 30.375-5 - BB - 
PLANEJAMENTO
Vl.Total:
101.594,42
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Outubro de 2015.