4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
26
Data de Lançamento: 15/10/2015 |
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
941,47
64
288/009-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
941,47
SV
0,0600
15.000,00
80,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
80,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/031-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
209,58
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
209,58
51
488/018-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO |
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
209,58
1,0000
209,58
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
592,67
679
597/008-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
592,67
1,0000
592,67
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.184,47
652
605/011-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
1.184,47
1,0000
1.184,47
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.721,23
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.721,23
4
606/013-2015
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
2.721,23
1,0000
2.721,23
13,11
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
13,11
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
785/000-2015
13,11
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1806 - 298,06
13,11
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.420,21
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
786/000-2015
1.420,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1777 - 32277,48
1.420,21
1,0000
968,99
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
968,99
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
787/000-2015
968,99
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1739 - 22022,41
968,99
1,0000
14,57
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
14,57
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
788/000-2015
14,57
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1778 - 331,05
14,57
1,0000
1.862,72
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.862,72
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
789/000-2015
1.862,72
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 373 - R$ 53.220,59
1.862,72
1,0000
13.731,46
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
0,00
351120200
O
0,00
5812
790/000-2015
13.731,46
1 - DECENDIO - 14/10/2015
13.731,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
825,73
0,00
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
803/000-2015
825,73
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 365 - R$ 23.592,39
825,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
204,60
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
804/000-2015
204,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 526 - R$ 16.700,00
204,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
204,58
0,00
113819900
J
10.239.505/0001-67
0,00
5839
805/000-2015
204,58
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 525 - R$ 16.700,00
204,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
2.671,79
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
806/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
26
2.671,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1927 - R$ 24.288,98
2.671,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
3.216,09
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
807/000-2015
3.216,09
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 341 - R$ 29.237,22
3.216,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
808/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 331 - R$ 4.336,07
476,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
809/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 332 - R$ 4.369,43
480,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
82,73
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
810/000-2015
82,73
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 831 - R$ 752,10
82,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
703,29
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
811/000-2015
703,29
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 346 - R$ 6.393,53
703,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
404,64
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
812/000-2015
404,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 343 - R$ 3.678,57
404,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
244,45
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
813/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 344 - R$ 2.222,32
244,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
2.538,78
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
814/000-2015
2.538,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 345 - R$ 23.079,89
2.538,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
1.072,03
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
815/000-2015
1.072,03
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 349 - R$ 9.745,74
1.072,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
947,07
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
816/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 350 - R$ 8.609,73
947,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
LTDA |
57,56
0,00
113819900
J
57.805.087/0001-91
0,00
5839
817/000-2015
57,56
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 938 - R$ 16.446,43
57,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
603,81
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
603,81
191
895/010-2015
1 - - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
603,81
1,0000
603,81
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/009-2015
63,75
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/006-2015
63,75
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
446,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/006-2015
446,25
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
446,25
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
26
0,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
382,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
927/004-2015
382,50
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
382,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
255,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/004-2015
255,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
255,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/009-2015
191,25
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/007-2015
63,75
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
193,40
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
193,40
41
1000/006-2015
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
193,40
1,0000
193,40
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
347,63
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
347,63
433
1007/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
347,63
1,0000
347,63
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.748,50
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.748,50
278
1014/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - |
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.748,50
1,0000
1.748,50
102,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/028-2015
102,54
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
102,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
264,40
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
264,40
351
1020/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
264,40
1,0000
264,40
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
6.977,28
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
6.977,28
323
1026/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
6.977,28
1,0000
6.977,28
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
210,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
210,00
462
1027/010-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA |
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
210,00
1,0000
210,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
58,03
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
58,03
462
1028/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - |
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
58,03
1,0000
58,03
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
164,19
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
164,19
462
1029/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
164,19
1,0000
164,19
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
220,00
40
1040/008-2015
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
220,00
5.000,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/009-2015
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
26
298,06
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
298,06
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
1725/001-2015
0,03
1 - Varrição diária (segunda a sábado)
0,01
MT
0,3000
0,03
2 - Varrição periódica ( aos domingos)
297,68
MT
9.020,6100
0,03
3 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
0,01
M²
0,3000
0,53
4 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear) - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PUBLICA - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, COMPREENDENDO: |
VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESIDUOS, PINTURA DE GUIAS BRANCAS E AMARELAS DE |
RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
0,36
M²
0,6800
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
42,96
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/005-2015
42,96
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
42,96
1,0000
67,68
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/018-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
67,68
SV
0,0200
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
2.730,75
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3179/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO |
NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.730,75
M²
33,1000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
275,26
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/007-2015
275,26
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
275,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.255,95
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/005-2015
1.255,95
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
1.255,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.344,34
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/005-2015
2.344,34
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
2.344,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
973,39
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/005-2015
973,39
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
973,39
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.677,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/078-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.677,86
%
0,9600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
967,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/079-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
967,99
%
0,5500
838,93
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/082-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
838,93
%
0,4800
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
645,33
64
3399/083-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
645,33
%
0,3700
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
64
3399/084-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
64
3399/085-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
64
3399/086-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,3300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.226,13
64
3399/087-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.226,13
%
0,7000
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.226,13
64
3399/088-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.226,13
%
0,7000
1.755,00
0,00
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
543,57
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
543,57
186
3416/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO |
CONTRATO - PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
543,57
1,0000
543,57
9.600,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/007-2015
9.600,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
9.600,00
1,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
8.943,81
801
5232/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
8.943,81
1,0000
8.943,81
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
58,03
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
58,03
71
5528/012-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
58,03
1,0000
58,03
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.594,29
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.594,29
71
5528/013-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
1.594,29
1,0000
1.594,29
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
1.317,73
505
5552/002-2015
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
562,35
KG
163,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
755,38
KG
179,0000
4,22
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
3.732,03
505
5552/003-2015
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
465,75
KG
135,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
3.266,28
KG
774,0000
4,22
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.280,56
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/003-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
649,88
KG
154,0000
5,08
2 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC |
- 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.630,68
KG
321,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
3.547,44
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
5553/005-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
1.028,10
KG
298,0000
4,22
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.519,34
KG
597,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
3.964,08
506
5553/006-2015
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.042,48
KG
484,0000
4,22
2 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
682,08
KG
203,0000
3,36
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 32,16%), (E.E. MÉDIO - 47,84%), (ETEC |
- 19,14%), (EJA - 0,86%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.239,52
KG
244,0000
5,08
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
1.188,57
506
5553/007-2015
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
224,25
KG
65,0000
3,45
2 - CHUCHU - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
964,32
KG
246,0000
3,92
0,00
4212/2015
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
510,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
5686/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
26
510,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
510,00
1,0000
0,00
4213/2015
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
339,54
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
5692/001-2015
339,54
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
339,54
1,0000
2.460,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
211
5706/000-2015
1,23
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
2.460,00
UN
2.000,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.549,84
650
5770/004-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE |
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - SET/15 - ASSISTÊNCIA |
1.549,84
LT
479,3800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
310,34
657
5771/004-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - |
SET/15 - ASSISTÊNCIA |
310,34
LT
95,9900
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
698,59
678
5772/004-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - SET/15 |
-REC. PRÓPRIO - FMDCA |
698,59
LT
216,0800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
521,68
633
5773/004-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - ASSISTÊNCIA
521,68
LT
175,2500
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.307,16
178
5775/019-2015
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 |
-SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.307,16
LT
1.869,1800
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.201,34
178
5775/020-2015
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.201,34
LT
1.831,9100
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
3.522,29
178
5775/021-2015
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.522,29
LT
1.240,5500
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
752,62
178
5775/022-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - SERV. MUNICIPAIS
752,62
LT
252,8300
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.904,20
178
5775/023-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SET/15 - SERV. MUNICIPAIS
4.904,20
LT
1.516,9200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.688,23
178
5775/024-2015
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.688,23
LT
2.003,3900
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.198,36
178
5775/025-2015
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.198,36
LT
1.830,8600
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.258,25
141
5776/004-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SET/15 - TRÂNSITO |
1.258,25
LT
389,1900
3,23
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
26
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
9.405,83
527
5777/004-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.279,37
LT
429,7800
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
5.011,67
LT
1.550,1600
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C |
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - SET/15 - EDUCAÇÃO |
3.114,79
LT
1.097,0300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
915,34
101
5805/004-2015
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
312,61
LT
140,1200
2,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SET/15 - PLANEJ. URBANO |
602,73
LT
186,4300
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
193,98
68
5806/003-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SET/15 - FINANÇAS |
193,98
LT
60,0000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.823,74
229
5822/003-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
327,45
LT
110,0000
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.365,14
LT
1.040,8700
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - |
DES. AGRÁRIO |
1.131,15
LT
398,3900
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.468,61
229
5822/004-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
1.147,26
LT
354,8600
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - |
DES. AGRÁRIO |
321,35
LT
113,1800
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
377,10
689
5823/003-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO FUNDO SOCIAL DE |
SOLIDARIEDADE - SET/15 - FUNSSOL |
377,10
LT
116,6400
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
367,92
336
5880/004-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SET/15 - SAÚDE |
367,92
LT
113,8000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
807,28
431
5881/004-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS |
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SET/15 - SAÚDE |
807,28
LT
249,7000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
7.140,87
319
5882/004-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
6.455,69
LT
1.996,8100
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SET/15 |
- SAÚDE |
685,18
LT
241,3200
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
818,43
458
5883/005-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SET/15 - SAÚDE |
818,43
LT
253,1500
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
253,82
458
5884/003-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - SET/15 |
- SAÚDE |
253,82
LT
78,5100
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
614,21
275
5886/003-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - C/C 410-1 CEF - SET/15 - SAÚDE |
614,21
LT
189,9800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.141,51
348
5887/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
26
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SET/15 - |
SAÚDE |
1.141,51
LT
353,0800
3,23
0,00
4646/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
50,82
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
6368/004-2015
65,00
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 100 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO PERÍODO DE |
JULHO/15 A JANEIRO/16, SENDO R$ 0,65 O VALOR MENSAL INDIVIDUAL - ASSISTÊNCIA |
50,82
SV
0,7800
32.277,48
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
32.277,48
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6396/003-2015
0,19
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
22.022,41
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
22.022,41
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6397/001-2015
0,04
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
2.065,40
MT
56.277,9000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
5.539,46
MT
150.939,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
6.584,28
MT
179.408,1000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
4.539,42
MT
123.690,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
677,05
MT
18.448,2000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
97,84
M²
2.666,0000
0,59
7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
1.087,96
M²
1.844,0000
28,62
8 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. A 12ª PARCELA PERÍODO DE 11/08/2015 A 19/08/2015 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.431,00
M³
50,0000
331,05
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
331,05
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6401/001-2015
0,04
1 - Varrição periódica ( aos domingos) - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. ACERTO DE QUANTIDADE |
- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
331,05
MT
9.020,4600
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
489,92
275
6421/003-2015
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR |
192 - C/C 410-1 CEF - SET/15 - SAÚDE |
489,92
LT
172,5500
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
242,91
2
6425/003-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - GABINETE
242,91
LT
81,6000
2,98
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
443,65
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
443,65
191
6426/004-2015
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 |
- SERV. MUNICIPAIS |
443,65
1,0000
443,65
235,72
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/005-2015
235,72
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
235,72
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
3.406,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
6650/002-2015
10,20
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A |
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.406,80
KG
334,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
12.958,62
506
6651/003-2015
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
12.958,62
KG
6.967,0000
1,86
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
11.619,60
505
6659/003-2015
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
11.619,60
KG
842,0000
13,80
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
2.594,40
505
6661/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
26
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 |
gramas - ROMANO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO |
2.594,40
KG
188,0000
13,80
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
799,68
505
6770/001-2015
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: CRECHE - 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,88% - REC. PRÓPRIO - |
EDUCAÇÃO |
799,68
DZ
204,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
960,40
505
6771/001-2015
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EMEI - 96,33%, EMEI NOSSO NINHO - 3,67% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
960,40
DZ
245,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
94,08
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6783/004-2015
3,92
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, |
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
94,08
DZ
24,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
254,80
506
6783/006-2015
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de |
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,97%, EE MÉDIO - 36,77%, EE ETEC - 8,73%, EE EJA - 0,68%, |
MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, AEE ESTADUAL - 0,61% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
254,80
DZ
65,0000
3,92
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
247,66
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
6784/006-2015
4,06
1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: |
EE FUND - 48,18%, EE MÉDIO - 34,94%, EE ETEC - 9,12%, EE EJA - 1,41%, MÉDIO ETEC - 5,32%, EE EJA |
MÉDIO - 0,40% - AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
247,66
KG
61,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.145,70
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/006-2015
4,22
1 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
924,18
KG
219,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
134,40
KG
40,0000
5,08
3 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.087,12
KG
214,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
3.280,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/008-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
972,90
KG
282,0000
4,22
2 - BATATA MONALISA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.194,26
KG
283,0000
3,36
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.081,92
KG
322,0000
7,93
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
31,72
KG
4,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
2.355,60
650
7365/004-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - SET/15 - ASSISTÊNCIA |
2.355,60
LT
728,6100
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.388,22
650
7366/004-2015
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - SET/15 - ASSISTÊNCIA |
1.388,22
LT
622,2400
2,23
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.411,04
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
7369/004-2015
3.411,04
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - ACERTO CONTÁBIL REF. |
EMP. 3276/0-2015 (CONFORME SOLICITADO NA CI N° 100/2015 - SME/STPFO) - C/C 404-7 CEF - SEC. |
EDUCAÇÃO. |
3.411,04
1,0000
53.220,59
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
53.220,59
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
542
7381/002-2015
2.417,88
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE |
02 (DUAS) SALAS NA EMEF RURAL 'BAIRRO CAPINZAL', PAGO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO PAR |
Nº 32421/2014 - ACERTO CONTABIL CI 96/2015 - REF. AO EMPENHO 569/2015 - 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
53.220,59
%
22,0100
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
230,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7448/000-2015
230,00
1 - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO - Quadro branco confeccionado em Fórmica Branca Laminada, |
230,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
26
emoldurado em alumínio anodizado fosco e com base para apagador em toda a extensão do quadro. Medida |
aproximada 1,20 x 1,50mt. - CORTI ARTE 3305 GARANTIA 12 MESES - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO |
TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.038,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
LTDA- |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
211
7464/002-2015
30,38
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
NOSSO TETO - SERV. MUNICIPAIS |
3.038,00
UN
100,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
26.985,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
7470/000-2015
5,90
1 - CURETA DE DENTINA Nº 18 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
1,90
2 - ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 - BARASCH
760,00
UN
400,0000
9,00
3 - CURETA PERIODONTAL MCALL 13/14 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
9,00
4 - CURETA PERIODONTAL MCALL 17/18 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
5,00
5 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 5 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
6 - CALCADOR PARA AMALGAMA 6335 Nº 4 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
7 - BRUNIDOR Nº 29 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
8 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
9 - ESCULPIDOR DE HOLLENBACK Nº 3S - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
7,60
10 - SINDESMOTOMO - GOLGRAN
53,20
UN
7,0000
5,00
11 - SONDA EXPLORADORA Nº 5 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
26,00
12 - SERINGA ANESTESICA CARPULE COM REFLUXO - GOLGRAN
182,00
UN
7,0000
6,30
13 - ESPATULA DE INSERÇAO DE SILICATO Nº 1 - GOLGRAN
94,50
UN
15,0000
5,00
14 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 1 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
15 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 3 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
1,80
16 - ESCOVA P/ LAVAGEM DE INSTRUMENTAL E MÃOS, EM PLASTICO E NYLON - CONDOR
36,00
UN
20,0000
3,90
17 - BLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - DALLAS
234,00
UN
60,0000
14,00
18 - ALAVANCA APICAL RETA INFANTIL - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
14,00
19 - ALAVANCA SELDIN RETA INFANTIL - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
5,00
20 - APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
5,00
21 - BRUNIDOR Nº 33 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
4,60
22 - CABO PARA ESPELHO CLINICO EM INOX - GOLGRAN
230,00
UN
50,0000
5,00
23 - CALCADOR PARA AMALGAMA WARD Nº 2 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
28,00
24 - COMPASSO DE WILLIS - GOLGRAN
28,00
UN
1,0000
5,90
25 - CURETA DE DENTINA Nº 14 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
26 - CURETA DE DENTINA Nº 17 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
27 - CURETA DE DENTINA Nº 19 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
28 - CURETA DE DENTINA Nº 20 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
5,90
29 - CURETA LONGA P/ PULPOTOMIA Nº 4 - GOLGRAN
41,30
UN
7,0000
7,00
30 - CURETAS DE PERIODONTIA GRACEY Nº 1/2 - GOLGRAN
105,00
UN
15,0000
9,00
31 - CURETA PERIODONTAL MCALL 19/20 - GOLGRAN
63,00
UN
7,0000
7,00
32 - ESPATULA DE CERA Nº 7 - GOLGRAN
35,00
UN
5,0000
7,00
33 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 24 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
34 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 36 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
35 - ESPATULA PARA CIMENTO Nº 50 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
25,00
36 - LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN Nº 12 - GOLGRAN
175,00
UN
7,0000
18,00
37 - PINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 14CM - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
20,00
38 - PINÇA MULLER P/ PAPEL DE ARTICULAÇÃO - GOLGRAN
140,00
UN
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
26
41,00
39 - PINÇA PALMER P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO - GOLGRAN
205,00
UN
5,0000
33,00
40 - PORTA AGULHA MATHIE COMP. 14CM - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
25,00
41 - PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 18CM - GOLGRAN
175,00
UN
7,0000
32,00
42 - PORTA ALGODÃO DE INOX - FAMI ITA
224,00
UN
7,0000
20,00
43 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO - PRISMA
140,00
UN
7,0000
20,00
44 - PORTA MATRIZ TOFLEMIRE INFANTIL - PRISMA
400,00
UN
20,0000
29,00
45 - PORTA RESIDUO DE INOX - FAMI ITA
580,00
UN
20,0000
5,00
46 - SONDA EXPLORADORA Nº 17 - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
700,00
47 - ESCOVA DE DEDO PARA BEBES - EMB C/ 100UN - MEDFIO
7.000,00
PCTE
10,0000
8,10
48 - FILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19MM - ROLO DE 50M - BAMPACK
162,00
RL
20,0000
10,00
49 - AFASTADOR MINNESOTA - GOLGRAN
50,00
UN
5,0000
10,00
50 - AFASTADOR FARABEUF - GOLGRAN
50,00
UN
5,0000
7,50
51 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 11-12 - GOLGRAN
52,50
UN
7,0000
7,00
52 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
53 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 5-6 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
7,00
54 - CURETA PERIODONTAL GRACEY 7-8 - GOLGRAN
49,00
UN
7,0000
10,00
55 - TESOURA IRIS CURVA 11 CM - GOLGRAN
70,00
UN
7,0000
27,00
56 - AFASTADOR SENN MULLER - GOLGRAN
189,00
UN
7,0000
16,00
57 - ALAVANCA APICAL Nº 304 - GOLGRAN
112,00
UN
7,0000
20,00
58 - CONDENSADOR ENDODONTICO DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN
140,00
KIT
7,0000
20,00
59 - CONDENSADOR ENDODONTICO LATERAL DE PAIVA - KIT C/ 4 TAM. - GOLGRAN
140,00
KIT
7,0000
18,00
60 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
35,00
61 - FORCEPS ADULTO Nº 203 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
35,00
62 - FORCEPS ADULTO Nº 210 COMPRIMENTO MINIMO DE 20 CM - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
18,00
63 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
14,00
64 - ALAVANCA SELDIN Nº 1L (INFANTIL) - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
14,00
65 - ALAVANCA SELDIN Nº 1R (INFANTIL) - GOLGRAN
140,00
UN
10,0000
18,00
66 - ALAVANCA SELDIN Nº 2 - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
18,00
67 - ALAVANCA HEIDIBRINK Nº 1 - GOLGRAN
126,00
UN
7,0000
33,00
68 - ALAVANCA POTT ESQUERDA - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
33,00
69 - ALAVANCA POTT DIREITA - GOLGRAN
231,00
UN
7,0000
49,00
70 - CINZEL DE ALEXANDER Nº 1 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
49,00
71 - CINZEL DE ALEXANDER Nº 2 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
27,00
72 - LIMA PARA OSSO DE MILLER Nº 1 - GOLGRAN
189,00
UN
7,0000
45,00
73 - PINÇA DIETHRICH (14 CM) - GOLGRAN
315,00
UN
7,0000
54,00
74 - PINÇA DIETHRICH (16 CM) - GOLGRAN
378,00
UN
7,0000
8,80
75 - PINÇA ADSON COM DENTE (12 CM) - GOLGRAN
61,60
UN
7,0000
29,00
76 - PINÇA CUSHING RETA COM SERRILHA (17 CM) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
27,00
77 - PINÇA PEAN MURPHY (14CM) E DE (16 CM) - GOLGRAN
135,00
UN
5,0000
35,00
78 - PINÇA COLLIN (20 CM) - GOLGRAN
245,00
UN
7,0000
19,00
79 - TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA RETA (11 CM) - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
19,00
80 - TESOURA GOLDMAN-FOX SERRILHADA CURVA (11 CM) - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
28,00
81 - DESCOLADOR DUPLO FREER - GOLGRAN
196,00
UN
7,0000
28,00
82 - DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 (18 CM) - GOLGRAN
420,00
UN
15,0000
29,00
83 - CURETA DE MOLT (DESCOLADOR 2/4) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
26
48,00
84 - PINÇA/FORCEPS PARA RAIZ SUPERIOR - GOLGRAN
240,00
UN
5,0000
37,90
85 - PINÇA/FORCEPS PARA RAIZ INFERIOR - GOLGRAN
189,50
UN
5,0000
38,00
86 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
87 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53R - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
88 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 53L - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
89 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 23 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
90 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
91 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
92 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 69 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
93 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 150 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
94 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
95 - BOTICAO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 222 - GOLGRAN
266,00
UN
7,0000
38,00
96 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 16 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
97 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 65 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
98 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 68 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
99 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 151 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
100 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 1 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
101 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18L - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
102 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 18R - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
38,00
103 - BOTICAO INFANTIL/ENCAIXE AMERICANO Nº 44 - GOLGRAN
380,00
UN
10,0000
5,00
104 - EXPLORADOR NUMERO 5 COM PONTA RETA - GOLGRAN
35,00
UN
7,0000
10,00
105 - PINÇA ENDODONTICA TIPO PERRY COM CANALETA - GOLGRAN
250,00
UN
25,0000
16,90
106 - SONDA NABERS 2N - GOLGRAN
16,90
UN
1,0000
9,00
107 - FOICES PONTAS MORSE 000 OU GOLDMAN-FOX Nº 1 - GOLGRAN
135,00
UN
15,0000
29,00
108 - CURETAS DE GODMAN-FOX Nº 4 - GOLGRAN
29,00
UN
1,0000
9,00
109 - ENXADAS MCCALL 4-8 - GOLGRAN
135,00
UN
15,0000
22,00
110 - PEDRAS DE AFIAÇAO ARKANSAS - JON
220,00
UN
10,0000
27,00
111 - TESOURA CIRURGICAS TIPO GOLDMAN/FOX Nº 16 - GOLGRAN
135,00
UN
5,0000
13,00
112 - Afastador Bruenings - GOLGRAN
65,00
UN
5,0000
47,00
113 - Alicate perfurador Ainsworth de dique de borracha p/ isolamento absoluto - GOLGRAN
235,00
UN
5,0000
49,00
114 - Cinzel de Alexander n°3 - GOLGRAN
49,00
UN
1,0000
29,00
115 - Pinça Cushing curva com serrilha (17 cm) - GOLGRAN
203,00
UN
7,0000
17,00
116 - Curativo alveolar c/ a base de própolis, iodofórmio - bem. 10 g - ALVEOLEX BIODINAMICA
255,00
FR
15,0000
19,00
117 - ALAVANCA APICAL Nº 301 - GOLGRAN
133,00
UN
7,0000
5,30
118 - CARTELA MOLDURA PARA FILME PERIAPICAL C/ 2 JANELAS - PCT C/ 100 - DALLAS
10,60
PCTE
2,0000
28,00
119 - PINO INTRA-RADICULAR PARA PIVOT - EMB. C/ 100 UN. - PREVEN
84,00
CX
3,0000
610,00
120 - PINO ROSQUEÁVEL INTRA RADICULAR 10 TAMANHOS DIFERENTES C/ 2 ROSQUEADORES MANUAIS - CX |
C/ 120 UN. - LABORDENTAL |
610,00
CX
1,0000
60,00
121 - COLAR PROTETOR DE CHUMBO PARA TIREOIDE, COM FECHO DE BOTÃO - ODONTOLOGIC
60,00
UN
1,0000
200,00
122 - COLETE PROTETOR RADIOGRAFICO DE CHUMBO PARA PACIENTE ADULTO, COM FECHO DE BOTÃO - |
ODONTOLOGIC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
200,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.594,30
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.594,30
51
7573/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.594,30
1,0000
1.594,30
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
-19.072,21
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
-19.072,21
123
7607/001-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
26
1 - Anulação da Nota nº 7607/1-2015 - MOTIVO: DESPESA LIQUIDADA COM RETENÇÃO ERRONEAMENTE
-19.072,21
1,0000
-19.072,21
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
19.072,21
123
7607/002-2015
1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do |
Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto Contábil ref. |
empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
19.072,21
1,0000
19.072,21
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
25.960,16
126
7609/001-2015
1 - Serviço de Obras - Uso dos Rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e |
revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto |
Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.076-7 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
25.960,16
1,0000
25.960,16
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
0,00
164,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
7626/000-2015
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
32,94
UNI
3,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
21,96
UNI
2,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
43,92
UNI
4,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA USO DO REGISTRO B E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
65,88
UNI
6,0000
752,50
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
0,00
101
7634/000-2015
37,65
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto - LEXMARK / 18C1974
376,50
UN
10,0000
37,60
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 05 - Ref. 18C1960 colorido - LEXMARK / |
18C1960 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
376,00
UN
10,0000
0,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
199,33
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
199,33
766
7681/004-2015
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
199,33
1,0000
199,33
0,00
6076/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
594,90
659
7716/002-2015
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - ATÉ |
DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
594,90
1,0000
594,90
0,00
6077/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.231,34
636
7717/001-2015
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SEC. (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), |
CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
1.231,34
1,0000
1.231,34
0,00
6078/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
386,04
645
7731/003-2015
1 - REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA (3828-2050, 3822-3361 E |
3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) ATÉ DEZEMBRO/2015 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
386,04
1,0000
386,04
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
0,00
1.800,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
42.799.163/0001-26
0,00
447
7754/000-2015
0,03
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.800,00
COMP
60.000,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
7.485,10
319
7810/003-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
6.666,63
LT
2.239,5300
2,98
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
26
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C |
624025-7 CEF - SET/15 - SAÚDE |
818,47
LT
253,1600
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2.321,49
2
8033/003-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SET/15 - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
2.321,49
LT
718,0600
3,23
20,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8336/000-2015
20,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE FLUIDO DE FREIO 500ML - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
20,00
UN
1,0000
240,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8339/000-2015
240,75
1 - OLEO DO MOTOR. BALDE DE 20 LITROS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
240,75
UN
1,0000
28,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8340/000-2015
28,00
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD CARGO C 1317 - PLACA DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
28,00
UN
1,0000
480,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8343/000-2015
240,00
1 - OLEO DO MOTOR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
480,00
UN
2,0000
1.050,05
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8345/000-2015
80,01
1 - CRUZETA DO CARDAN. TOMADA DE FORÇA
160,02
UN
2,0000
120,00
2 - Aquisiçao de: GARFO. DO CARDAN TOMADA DE FORÇA
120,00
UN
1,0000
285,00
3 - AQUISIÇÃO CUICA. DE FREIO LADO ESQUERDO
285,00
PÇ
1,0000
255,00
4 - CUICA DE FREIO. LADO DIREITO
255,00
UN
1,0000
35,01
5 - FLEXIVEL DE FREIO. TRASEIRO
70,02
UN
2,0000
20,00
6 - Aquisição de: CONEXAO. DA CUICA
80,01
UN
4,0000
40,00
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
UN
2,0000
204,30
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8346/000-2015
17,03
1 - Aquisição de: OLEO. HIDRAULICO SAE 68 - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
204,30
LT
12,0000
1.385,60
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8347/000-2015
360,00
1 - EMBUCHAMENTO
360,00
UN
1,0000
120,00
2 - JUNTA. INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO
120,00
PÇ
1,0000
45,00
3 - COLA SILICONE
45,00
UN
1,0000
30,00
4 - RETENTOR RODA DIANTEIRA
60,00
UN
2,0000
3,00
5 - CUPILHA
18,00
UN
6,0000
450,00
6 - SILENCIOSO. DO ESCAPAMENTO
450,00
UN
1,0000
3,90
7 - PARAFUSO. MANGA DE EIXO
15,60
UN
4,0000
1,50
8 - PORCA
6,00
UNI
4,0000
60,00
9 - AQUISIÇÃO: LUVA. ESCAPAMENTO
60,00
PÇ
1,0000
65,25
10 - ABRAÇADEIRA. SILENCIOSO
130,50
UN
2,0000
45,00
11 - ABRAÇADEIRA. TUBO DE ESCAPAMENTO
90,00
PÇ
2,0000
6,00
12 - PARAFUSO COMPLETO. COMPLETO
18,00
UN
3,0000
8,25
13 - Aquisiçao de: ELETRODO
8,25
UN
1,0000
3,75
14 - PARAFUSO
3,75
UN
1,0000
0,50
15 - Aquisição de: PORCA. DA ABRAÇADEIRA DA MOLA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
0,50
UN
1,0000
52,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8348/000-2015
26,25
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
52,50
KG
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
26
166,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8349/000-2015
31,50
1 - Aquisiçao de: GRAXA
63,00
KG
2,0000
17,25
2 - OLEO DE CAMBIO
34,50
UN
2,0000
17,25
3 - OLEO DIFERENCIAL - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
69,00
LT
4,0000
1.450,65
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
8350/000-2015
8,03
1 - PARAFUSO. ABRAÇADEIRA DO CARDAN
32,10
UN
4,0000
2,55
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. 8X90 COM PORCA
2,55
UN
1,0000
40,50
3 - SILICONE
40,50
PÇ
1,0000
42,00
4 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA
84,00
UN
2,0000
12,00
5 - TRAVA ARANHA
24,00
UN
2,0000
230,25
6 - LONA DE FREIO. TRASEIRO
230,25
JG
1,0000
30,00
7 - AREBITE
30,00
UN
1,0000
150,00
8 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. INTERNO TRASEIRO
150,00
UN
1,0000
171,00
9 - Aquisição: ROLAMENTO. EXTERNO TRASEIRO
171,00
UNI
1,0000
235,50
10 - LUVA CARDAN
235,50
UN
1,0000
275,25
11 - PONTEIRA CARDAN
275,25
UN
1,0000
150,00
12 - CRUZETA DO CARDAN
150,00
UN
1,0000
12,75
13 - AQUISIÇÃO: MOLA. SAPATA FREIO TRASEIRO - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
25,50
PÇ
2,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
0,00
116,70
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
275
8424/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
116,70
FD
15,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
4.152,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
8450/000-2015
0,18
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
3.600,00
CAP
20.000,0000
3,68
2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF |
- SAÚDE |
552,00
FR
150,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
4.946,52
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
319
8474/000-2015
0,23
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO |
LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR |
113,00
UN
500,0000
0,24
2 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do processo de |
compra). - MEDSONDA |
72,00
UN
300,0000
2,57
3 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDO GRAXOS COM VITAMINAS A, E, LECETINA DE SOJA e ÁCIDO |
LINOLEICO - FRASCO COM 100 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
MIOPH |
771,00
UN
300,0000
0,69
4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - VOLUME DE |
ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
1.663,92
UN
2.400,0000
0,24
5 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014), INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do |
processo de compra). - MEDSONDA |
72,00
UN
300,0000
0,24
6 - COLETOR DE URINA (LC - 147/2014), INFANTIL MASCULINO - (conforme especificação técnica constante |
do processo de compra). - MEDSONDA |
36,00
UN
150,0000
5,00
7 - ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA (LC - 147/2014), 18 cm de comprimento - (conforme especificação |
técnica constante do processo de compra). - ESTILO |
205,00
PCTE
41,0000
2,57
8 - LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDO GRAXOS COM VITAMINAS A, E, LECETINA DE SOJA e ÁCIDO |
LINOLEICO (LC - 147/2014) - FRASCO COM 100 ML - (conforme especificação técnica constante do processo |
de compra). - MIOPH |
514,00
UN
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
26
0,23
9 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA |
MILIMETRADA, BICO LUER-LOK - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR |
113,00
UN
500,0000
0,69
10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - |
VOLUME DE ASPIRAÇÃO 5 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR |
IMPORT - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.386,60
UN
2.000,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
2.520,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
18.826.355/0001-08
0,00
293
8510/000-2015
280,00
1 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; |
indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do |
assento: 40 cm. - CDS - ANVISA: ISENTO - PARA USO DOS PACIENTES DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E |
FISIOTERAPIA - C/C 624077-0 CEF - RECURSO FEDERAL PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. |
FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
2.520,00
UN
9,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
478,13
728
8652/002-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA |
FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - SET/15 - CULTURA |
478,13
LT
147,8900
3,23
731,57
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
8665/003-2015
731,57
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA |
731,57
1,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
409,80
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
662
8675/000-2015
6,83
1 - Flanela branca 28 X 48 cm, pacote com 6 unidades - FLEX - PARA USO DA OFICINA DE PINTURA - C/C |
30.376-6 BB - ASSISTÊNCIA |
409,80
PCT
60,0000
0,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
1.377,84
4
8723/001-2015
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
688,92
%
4,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - CAPACITAÇÃO DA REDE DE |
ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - GABINETE |
688,92
%
4,0000
172,23
0,00
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
33.068,38
819
8726/001-2015
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
16.534,19
%
96,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - CAPACITAÇÃO DA REDE DE |
ATENDIMENTO AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - GABINETE |
16.534,19
%
96,0000
172,23
5.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
5.000,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
8741/001-2015
5.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
CONTRATO Nº 064/2014 - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
0,00
241,56
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
405
8743/000-2015
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
10,98
UNI
1,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
76,86
UNI
7,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
76,86
UNI
7,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR 192 - SAÚDE |
76,86
UNI
7,0000
0,00
6061/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
24.940,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
564
8857/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
26
580,00
1 - BALANÇA ELETRÔNICA PESADORA CAPACIDADE 15 KG, COM DIVISÃO DE 05 GRAMAS. DISPLAY-LED DE |
ALTA INTENSIDADE DUPLO (OPERADOR E CLIENTE) DE PESO. GABINETE ABS INJETADO. PRATO - AÇO |
INOXIDÁVEL DIMENSÕES DO PRATO: 24X32CM DIMENSÕES DA BALANÇA: 13X35X35 ALIMENTAÇÃO: FONTE |
EXTERNA. DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO. - MICHELETTI MIC P15 - PARA ATENDER AS ESCOLAS DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
24.940,00
UN
43,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
25.870,85
400
8899/002-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
4.186,75
LT
1.406,4600
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
16.627,51
LT
5.143,0600
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE SAÚDE - SET/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
5.056,59
LT
1.780,9300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2.935,84
190
8925/002-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.911,14
LT
642,0100
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SET/15 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.024,70
LT
316,9500
3,23
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
1.380,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
8948/000-2015
300,00
1 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de |
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas |
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI |
300,00
UN
1,0000
540,00
2 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; |
potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw |
após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; |
sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de Boas |
Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - KONDORTECH - REF. A TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS |
DA C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.080,00
UN
2,0000
-788,60
7071/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
8963/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA INCLUSIVE DO |
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
0,00
7071/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
-788,60
-788,60
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
8963/000-2015 - 01
-788,60
1 - Anulação da Nota nº8963/0-2015
-788,60
1,0000
0,00
7638/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
2.610,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
293
8992/000-2015
470,00
1 - Cuba ultrassonica para limpeza de instrumental aquecida; gabinete em plástico; cuba em aço inox; tampa |
removível transparente; capacidade util, 2.1l; frequência ultra-sônica 42 KHz, - 110V ou bivolt; Registro no MS; |
Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia minima de 1 (um) ano. - KONDORTECH |
1.410,00
UN
3,0000
300,00
2 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de |
saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; Certificado de Boas |
Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: |
UBS REGISTRO B, ESF ALAY CORREA, ESF JARDIM SÃO NICOLAU, JARDIM SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ - C/C |
255-9 CEF - SAÚDE |
1.200,00
UN
4,0000
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
11.899,71
787
9438/002-2015
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
finais de semana e feriados. |
Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão |
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas |
5.293,35
UN
15,0000
352,89
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
finais de semana e feriados. |
Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão |
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas |
3.176,01
UN
9,0000
352,89
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Veteranos Masculinos. Tempo de Jogo: 40X40. |
3.430,35
UN
11,0000
311,85
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
26
Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - PARA ARBITRAGEM DOS JOGOS DOS |
CAMPEONATOS MUNICIPAL DE FUTSAL E DE FUTEBOL/15 - ESPORTES |
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.944,80
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
9461/000-2015
14,96
1 - BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR DIVSÃO - PARA ATENDER AS |
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.944,80
UN
130,0000
-17,83
7701/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
9471/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - |
ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
7701/2015
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
-17,83
-17,83
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
630
9471/000-2015 - 01
-17,83
1 - Anulação da Nota nº9471/0-2015
-17,83
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
290,39
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9519/000-2015
290,39
1 - PAINEL. LUZ DE SINALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA |
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
290,39
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
720,30
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
9520/000-2015
290,40
1 - PNEU 175/70/14
580,79
UN
2,0000
9,95
2 - VALVULA DE AR
19,89
UN
2,0000
95,15
3 - CILINDRO DA RODA
95,15
UN
1,0000
24,47
4 - JUNTA COLETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA USO DESTA |
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
24,47
UN
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
185,44
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
9543/001-2015
52,00
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI |
104,00
UN
2,0000
40,72
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
81,44
UN
2,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
534,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
9544/001-2015
147,00
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora |
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN |
294,00
UN
2,0000
80,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos |
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - |
ASSISTÊNCIA |
240,00
UN
3,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
0,00
11.160,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
326
9579/000-2015
620,00
1 - CILINDRO ALTA PRESSÃO PARA OXIGENIO MEDICINAL, DE 1M3(7 LITROS), PARA PRESSAO DE TRABALHO |
DE ATE 150 BAR, NA COR VERDE CONFORME NORMA DE IDENTIFICACAO DE GASES ABNT NBR 12176:2010, |
MEDINDO DIAMETRO 165 MM, COMPRIMENTO 465 MM E PESO 10,5 KG., COM VALVULA E CAPACETE PADRAO |
PARA OXIGENIO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO |
COM ABNT NBR 12.79 1:1993 E 12.790:1995 - MAT - MOD 07 LT GARANTIA 12 MESES - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
11.160,00
UN
18,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
144,14
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
9581/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
43,50
KG
30,0000
2,72
2 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA USO DOS PACIENTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL |
DO IDOSO - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
100,64
KG
37,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
-43,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
9581/000-2015 - 01
-43,50
1 - Anulação da Nota nº 9581/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TINHA A MERCADORIA NO ATO DA |
ENTREGA |
-43,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
26
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
25,88
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
313
9582/000-2015
12,94
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
RDA - PARA USO DO NASF - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
25,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
462,92
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9656/000-2015
320,92
1 - JOGO DE MANGUEIRA. SUPERIOR RADIADOR
320,92
PÇ
1,0000
4,97
2 - ABRAÇADEIRA
29,82
UN
6,0000
112,18
3 - VALVULA TERMOSTATICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 462,92 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
112,18
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,76
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9657/000-2015
19,88
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4300 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 39,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,76
LT
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
320,21
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9659/000-2015
320,21
1 - REPARO. DO TRAMBULADOR CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 320,21 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
320,21
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.209,84
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9662/000-2015
160,46
1 - JOGO DE CABO DE VELA
160,46
UN
1,0000
83,07
2 - JOGO DE VELA
83,07
UN
1,0000
485,64
3 - BANDEJA. LD
485,64
PÇ
1,0000
480,67
4 - MANGA DE EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP - 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
29% NUM TOTAL DE R$ 1.209,84 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
480,67
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
873,16
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9664/000-2015
320,21
1 - COXIM DO MOTOR. LD
640,42
UN
2,0000
22,58
2 - PARAFUSO. COXIM MOTOR
22,58
UN
1,0000
210,16
3 - Aquisição de: SUPORTE. DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 873,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
210,16
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
730,59
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9666/000-2015
220,10
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO TRASEIRA
440,20
PÇ
2,0000
79,52
2 - BATENTE DA PORTA. TRASEIRA SUPERIOR
79,52
UN
1,0000
79,52
3 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA. INFERIOR
79,52
UN
1,0000
110,05
4 - REPARO DA PORTA. TRASEIRA
110,05
PÇ
1,0000
10,65
5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM - 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
29% NUM TOTAL DE R$ 730,59 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
21,30
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.560,28
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9668/000-2015
480,32
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO. DIANTEIRO
480,32
UN
1,0000
300,20
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DISCO FREIO TRASEIRO
300,20
PÇ
1,0000
190,00
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRO
190,00
UN
1,0000
190,00
4 - JOGO DE PASTILHA. FREIO TRASEIRA
190,00
UN
1,0000
170,24
5 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO
170,24
UN
1,0000
229,52
6 - REPARO DA PINÇA . FREIO DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE - 9427 DO |
229,52
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
26
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA |
- COM DESCONTO DE 24% NUM TOTAL DE R$ 1.560,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
203,11
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9669/000-2015
22,57
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL - 5328 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA |
- COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 203,11 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
203,11
UN
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
232,28
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9670/000-2015
60,95
1 - FILTRO DE AR
60,95
UN
1,0000
114,72
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
114,72
UN
1,0000
56,61
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL - 5328 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 232,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
56,61
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
636,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9671/000-2015
311,01
1 - Aquisição de: PNEU. 1857014 ORNET F 104 88 T
622,01
UN
2,0000
7,00
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE - 7202 DA ESF DESTA SECRETARIA - |
COM DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL DE R$ 636,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13,99
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
60,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9674/000-2015
20,00
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA |
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 60,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
60,00
LT
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
584,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
9675/000-2015
276,00
1 - MANGUEIRA. INF.RADIADOR
276,00
PÇ
1,0000
10,01
2 - ABRAÇADEIRA
40,02
UN
4,0000
247,99
3 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA DO MOTOR
247,99
UN
1,0000
10,00
4 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE - 7192 DA ESF DESTA SECRETARIA - |
COM DESCONTO DE 26,5% NUM TOTAL DE R$ 584,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
19,99
UN
2,0000
0,00
8027/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
476,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
313
9681/000-2015
476,00
1 - CABO DE ECG COMPATÍVEL COM BIONET CARDIOTOUCH 3000 - PARA USO NO EQUIPAMENTO DE |
ELETROCARDIOGRAMA DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
476,00
UN
1,0000
0,00
8024/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
0,00
1.014,20
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
458
9685/000-2015
35,67
1 - FOCINHEIRA CROMADA N° 2
142,68
UN
4,0000
38,27
2 - FOCINHEIRA CROMADA N° 4
153,08
UN
4,0000
46,21
3 - FOCINHEIRA CROMADA N° 6
184,84
UN
4,0000
266,80
4 - CAMBÃO PARA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ALUMÍNIO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE |
SERÃO UTILIZADOS DURANTE A CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
533,60
UN
2,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
5.024,82
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9703/001-2015
4,98
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.024,82
KG
1.009,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
4.999,92
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
9704/001-2015
4,98
1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.999,92
KG
1.004,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
6.700,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
660
9715/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
6.700,00
UN
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
666
9716/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C |
30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.350,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
26
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.394,60
190
9719/001-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS
1.394,60
LT
468,4900
2,98
0,00
8097/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
83,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
447
9723/000-2015
83,00
1 - CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE - 78LITROS - PARA USO DA FARMÁCIA DO COMPONENTE |
ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) NO TRANSPORTE DOS MEDICAMENTOS |
CONTROLADOS LIBERADOS PELO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA (HRLB) - C/C 624024-9 |
CEF - SAÚDE |
83,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.093,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9728/000-2015
69,00
1 - FILTRO DE AR
69,00
UN
1,0000
85,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
85,00
UN
1,0000
295,00
3 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
295,00
UN
1,0000
115,00
4 - PRE FILTRO
115,00
UN
1,0000
94,00
5 - JOGO DE VELA
94,00
UN
1,0000
270,00
6 - BOCAL DO TANQUE
270,00
UN
1,0000
165,00
7 - SENSOR NIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS REFERÊNCIAS PARA O |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 1.093,00 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
165,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
55,76
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9729/000-2015
27,88
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE |
R$ 55,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
55,76
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.614,49
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9730/000-2015
489,76
1 - BRAÇO AUXILIAR
489,76
UN
1,0000
56,00
2 - EMBUCHAMENTO. DA PINÇA
112,00
UN
2,0000
185,90
3 - PASTILHA DE FREIO . DIANT.
185,90
UN
1,0000
125,13
4 - Aquisiçao de: PIVO
125,13
UN
1,0000
850,85
5 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5% NUM TOTAL DE |
R$ 2.614,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.701,70
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
881,28
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9733/000-2015
833,85
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
833,85
UN
1,0000
47,43
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% NUM |
TOTAL DE R$ 881,28 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
47,43
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
2.594,83
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9734/000-2015
185,13
1 - Aquisiçao de: PIVO
370,26
UN
2,0000
278,46
2 - BICO INJETOR
556,92
UN
2,0000
190,49
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO
380,97
UN
2,0000
177,48
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
354,96
UN
2,0000
126,17
5 - BOBINA. DE IGNIÇÃO
126,17
UN
1,0000
20,66
6 - AQUISIÇÃO: VELA
82,62
UN
4,0000
623,48
7 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
623,48
UN
1,0000
49,73
8 - TAMPA. DE VEDAÇÃO CABEÇOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% |
NUM TOTAL DE R$ 2.594,83 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
99,45
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
265,55
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9739/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
26
29,51
1 - OLEO 15W40. DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% |
NUM TOTAL DE R$ 265,55 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
265,55
UN
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
3.034,12
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9740/000-2015
652,99
1 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
2.611,95
UN
4,0000
7,00
2 - Aquisiçao:BICO
28,00
UN
4,0000
74,00
3 - FILTRO DE OLEO
74,00
UN
1,0000
150,17
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,17
UN
1,0000
170,00
5 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 23,5% NUM |
TOTAL DE R$ 3.034,12 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
3.871,77
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9784/000-2015
728,28
1 - DISCO DE FREIO. TRAS.
1.456,56
UN
2,0000
271,57
2 - JOGO DE PASTILHA. TRAS.
271,57
PÇ
1,0000
345,01
3 - JOGO DE PASTILHA. DIANT
345,01
UN
1,0000
653,01
4 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
1.306,01
UN
2,0000
5,35
5 - Aquisiçao:BICO
10,69
UN
2,0000
240,97
6 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQS 3985 DO SETOR |
DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL |
R$ 3.871,77 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
481,93
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
59,67
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9785/000-2015
29,84
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO |
AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL R$ 59,67 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
59,67
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
4.300,71
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9786/000-2015
2.092,28
1 - HOMOCINETICA
4.184,55
UN
2,0000
53,49
2 - HOMOCINETICA. RODA
106,98
KIT
2,0000
9,18
3 - ABRAÇADEIRA. DA COIFA HOMOC - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQX 8103 DO |
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM |
TOTAL R$ 4.300,71 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
9,18
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
265,49
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9787/000-2015
29,50
1 - Aquisiçao de: OLEO. 15W40 DIESEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLADA FQX 8103 DO |
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM |
TOTAL R$ 265,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
265,49
UN
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.714,17
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
9788/000-2015
74,00
1 - FILTRO DE OLEO
74,00
UN
1,0000
150,17
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,17
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE AR
170,00
UN
1,0000
653,01
4 - Aquisição de: PNEU. 2256516 MULTIVAN 112/110 T
1.306,01
UN
2,0000
7,00
5 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FQX 8103 DO SETOR DE APOIO |
AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 23,5% NUM TOTAL R$ 1.714,17 |
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
13,99
UN
2,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
665,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
9793/000-2015
19,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
190,00
KG
10,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
160,00
KG
10,0000
10,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE GERAÇÃO |
DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
315,00
KG
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
26
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
242,90
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
9794/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
5 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,15
6 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
21,50
MÇ
10,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
MÇ
10,0000
1,87
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,72
9 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 |
CEF - FMFEPS |
27,20
KG
10,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
210,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
9805/000-2015
10,50
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA , sem extensão do corte de primeira qualidade, limpa, sem pele, com |
pouca gordura, sem pelanca, de acordo com os padrões estabelecido pelo diagrama de corte, sem extensão |
atingindo parte não cotadas, apresentar consistência firme com peso médio de 2 quilos cada, peças embaladas |
á vácuo, isentas de aditivos ou substancias estranhas ao produto que sejam imprópria ao consumo e que |
alterem suas características naturais (físico ,química ou organoléptico ), inspecionadas pelo IMA ou SIF, |
dispostas em caixa de papelão reforçada, impermeabilizada internamente e lacrada com cinta de nylon, |
contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem, validade e peso; (aprox. 2kg, com tolerância de 10% |
para mais ou para menos) - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA |
LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
210,00
KG
20,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.120,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
9808/000-2015
19,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
380,00
KG
20,0000
16,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
320,00
KG
20,0000
10,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
420,00
KG
40,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
956,02
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
171
9813/000-2015
40,00
1 - ROLAMENTO DA RODA
159,99
UN
4,0000
510,00
2 - EIXO TRASEIRO
510,00
PÇ
1,0000
46,01
3 - RETENTOR. DE ROLAMENTO
92,01
UN
2,0000
155,00
4 - LUVA CARDAN
155,00
UN
1,0000
19,51
5 - TAMPA. DO CUBO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - |
TRÂNSITO |
39,02
UN
2,0000
0,00
8320/2015
Outros/Não Aplicável
HIROKO OGAWA
0,00
572,68
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
018.140.388-92
0,00
30
9835/000-2015
572,68
1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005917-53.2012.8.26.0495 - |
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
572,68
1,0000
0,00
7907/2015
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
0,00
4.656,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
0,00
458
9887/001-2015
61,00
1 - TATAMES EM E.V.A.
2.928,00
UN
48,0000
36,00
2 - LAMINADO EM PVC, COM TECIDO DE REFORÇO POLIÉSTER FIO 1.100 DTEX 3,5X3,5 POR CM2 - DISP. DE |
LIC. 041/15 - CONTRATO 99/15 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
1.728,00
M2
48,0000
0,00
8438/2015
Outros/Não Aplicável
IVONETE MARIA FERNANDES
0,00
5.100,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
159.045.218-63
0,00
30
9895/000-2015
5.100,00
1 - PAGAMENTO REF. AOS CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 3000303-79.2013.8.26.0495 - |
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
5.100,00
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
16,46
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
319
9904/000-2015
2,36
1 - Broca de Videa para concreto 1/4" - MAKITA
4,72
UN
2,0000
5,87
2 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
11,74
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
26
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
126,95
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
319
9905/000-2015
3,13
1 - Cantoneira mão francesa de ferro refoçada na cor branca, em 30cm - ROA
109,55
UN
35,0000
17,40
2 - Caixa de descarga plástica com engate e tubo de ligação na cor branca - ALUMASA - PARA USO DA |
MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
17,40
UN
1,0000
0,00
8434/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
0,00
468,90
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
0,00
101
9947/000-2015
66,75
1 - GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE PROFISSIONAL - ATÉ 240 FOLHAS
66,75
UN
1,0000
4,35
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 7 C/100 UNID
4,35
PCT
1,0000
5,56
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 9 C/100 UNID
5,56
PCT
1,0000
8,25
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 12 C/100 UNID
8,25
PCTE
1,0000
13,45
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 17 C/100 UNID
13,45
PCTE
1,0000
14,57
6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 20 C/80 UNID
14,57
PCT
1,0000
27,26
7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 23 - C/60 UNID
27,26
PCT
1,0000
21,28
8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 25 C/48 UNID
21,28
PCT
1,0000
21,24
9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 29 C/36 UNID
21,24
PCT
1,0000
21,24
10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 33 C/27 UNID
21,24
PCT
1,0000
19,67
11 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 40 C/18 UNID
19,67
PCT
1,0000
15,66
12 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, TRANSPARENTE - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
15,66
13 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, PRETA - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
6,00
14 - PASTA PLÁSTICA EM L, TAMANHO OFÍCIO - COM 10 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
120,00
PCT
20,0000
0,00
4877/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
18.196,87
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
666
10334/000-2015
427,67
1 - Câmera digital compacta, Resolução: 20.1 megapixels / LCD: 2.7" - LCD TFT - Clear Photo LCD / Zoom |
Óptico: 8x / Zoom Digital: 32x, Memória Interna: aprox 27MB / Memória expansível por cartões: Sim. Até 64GB, |
Estabilizador de Imagem: Optical SteadyShot / Alta Sensibilidade: Auto - 80 até 3200, Face Detection: Sim / |
Smile Shutter: Sim / Macro: Sim / Foto Panorâmica: Sim, Modo Slide Show: Sim / Modos de cena: Sim. / |
Extensão do arquivo da foto: JPEG, Tempo Entre os Disparos: Aproximadamente 3.1seg / Dimensões: 9,31 cm x |
5,25 cm x 2,25 cm (L×A×P), Acompanha: Adaptador AC/Carregador de Bateria, Cabo de Alimentação, Bateria |
Recarregável, Cabo USB Específico, Cordão de Mão, Cartão de Memória de 4GB, Idiomas do menu - Inglês, |
Francês, Espanhol, Português, etc. - SONY / DSC-W830 |
4.276,70
UN
10,0000
1.701,87
2 - Câmera digital mirrorless, Megapixels: Acima de 20Mp, Tempo entre os disparos: 1/4000 - 30 segundos, |
Recursos: Detector de face / Estabilizador de imagem, ISO: Amplitude de ISO: Auto, 100~25600, Sensor: CMOS |
/ Fonte de Alimentação: Bateria Recarregável, Tamanho do LCD: 3" / Resolução: 20.3MP, Tipo de lente: 50mm / |
Tipo de obturador: eletrônico, Garantia do Fornecedor: 1 Ano - SAMSUNG SMART NX MINI -9-27 MM |
5.105,61
UN
3,0000
2.705,45
3 - Câmera digital semi profissional Pixels Efetivos 24,1 milhões / Tamanho do Sensor 23,5 mm x 15,6 mm, |
Formato do Sensor de Imagem DX / Mídia de Armazenamento SD SDHC SDXC, Velocidade Máxima de Disparo |
Contínuo com Resolução Total 5 quadros por segundo, Sensibilidade ISO ISO 100 -6400 - 25.600 / Vídeo Full HD |
/ Tamanho do Monitor 3 pol. na diagonal, Tipo de Monitor Ângulo de Visão ampla TFT-LCD com Ângulo variável, |
Bateria/Baterias Um bateria recarregável de Li-ion EN-EL14a ou bateria recarregável de Li-ion EN-EL14, |
Aproximadamente Dimensões (Largura x Altura x Profundidade) 129 mm x 98 mm x 78mm, Aproximadamente |
- NIKON / D5200 |
5.410,90
UN
2,0000
1.701,83
4 - Flash, Número Guia: 28 m a 39 m, Cobertura da Lente: de 14 mm a 120 mm (formato DX) / de 24 mm a |
120 mm (formato FX), Função de Rebatimento (Inclinar): A cabeça do flash se inclina para baixo até -7° ou |
para cima até 90° com paradas tipo "click-stop" em -7°, 0°, 45°, 60°, 75° e 90°. Função de Rebatimento |
(Girar): A cabeça do flash gira horizontalmente 180° para a esquerda e para a direita, com paradas tipo |
"click-stop" em 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° e 180º, Dimensões: 2,8 x 5,0 x 4,1 pol. (71,0 x 126,0 x 104,5 |
mm) (Aprox.) - NIKON - AF SB 700 - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C |
30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.403,66
UN
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
327,36
319
10572/001-2015
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR - 1º T.A. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
327,36
FR
124,0000
2,64
500,00
8915/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
10645/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
26
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DO ESPORTE
0,00
0,01
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
02.961.362/0001-74
0,01
107
10667/003-2015
1 - REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 760067/2011 - SEGUNDO TEMPO - CONTA |
CEF - AG. 0903/006/000330-0 - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃ DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS |
0,01
1,0000
0,01
315,97
9004/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
10669/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE DIRIGENTES EM DST/AIDS NO BRASTON HOTEL EM SÃO |
PAULO/SP - SAÍDA: 07/10/2015 ÀS 08h00, RETORNO: 08/10/2015 ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
196,32
1,0000
49,39
9005/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
10670/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES |
REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 24/09/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 18h35 - VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
196,32
9006/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
097.885.668-63
0,00
410
10671/000-2015
196,32
1 - PERNOITE - LEVAR OS USUÁRIOS JOSÉ DANIEL DIB, MARIAH DIB, JAQUELINE APARECIDA RIBEIRO E |
MARGARIDA DOS REIS PINTO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS |
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP E BUSCAR USUÁRIA TEREZINHA DE JESUS SEABRA LIMA NO HOSPITAL DAS |
CLÍNICAS EM BOTUCATU/SP - SAÍDA: 02/09/15 ÀS 20h00 - RETORNO: 03/09/15 ÀS 23h30 - RECURSO MAC - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
196,32
1,0000
49,39
9003/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
10676/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA/PR PARA BUSCAR PEÇAS DA MÁQUINA CASE - DIA 01/10/2015, SAÍDA ÀS |
05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS |
14,26
2,0000
1.368,03
9011/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA DOS PASSOS LARA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
300.832.978-04
0,00
100
10677/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
386,43
11,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ANÁLISE DE |
DECLARAÇÃO DE IMÓVEIS COM ÁREA DE ATÉ 4 MÓDULOS FISCAIS NO NOVO SNCR - SAÍDA: 18/10/15 ÀS |
15h00, RETORNO: 23/10/15 ÀS 23h00 - GABINETE |
981,60
5,0000
84,52
9045/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
10680/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE- LEVAR ALUNOS DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL AO MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA EM |
SÃO PAULO/SP NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
9372/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
1.300,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
10875/000-2015
1.300,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.300,00
1,0000
0,00
9420/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
88,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
10876/000-2015
7,35
1 - COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000UI - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº |
495.01.2011.006228-3, ORDEM 892/2011, DA PACIENTE OLGA CARDOSO SEBASTIÃO, COM PREVISÃO DE |
CONSUMO PARA 03 MESES E DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0001669-39.2015.8.26.0495, DA PACIENTE |
JANAÍNA PEREIRA SANTOS, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, E MEDICAMENTOS DA CAIXA DE |
EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
88,20
COMP
12,0000
0,00
9420/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
50,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
442
10877/000-2015
0,28
1 - ISOSSORBIDA, DINITRATO - 5 MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO |
PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3, ORDEM 892/2011, DA PACIENTE OLGA CARDOSO SEBASTIÃO, COM |
PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES E DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0001669-39.2015.8.26.0495, |
DA PACIENTE JANAÍNA PEREIRA SANTOS, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, E MEDICAMENTOS DA |
CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
50,40
COMP
180,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/10/2015 ATÉ 15/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
26
0,00
9420/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME
126,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.962.937/0001-73
0,00
442
10878/000-2015
1,05
1 - RISPERIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 495.01.2011.006228-3, |
ORDEM 892/2011, DA PACIENTE OLGA CARDOSO SEBASTIÃO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 03 MESES E |
DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 0001669-39.2015.8.26.0495, DA PACIENTE JANAÍNA PEREIRA SANTOS, |
COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, E MEDICAMENTOS DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES |
DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
126,00
COMP
120,0000
0,00
9387/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
488
10879/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB USINA DO SERROTE ATÉ O AQUÁRIO DE SANTOS/SP NO DIA 25 DE |
SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
6714/2015
Convite Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
24.550,07
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
17.887.717/0001-08
0,00
108
10880/000-2015
24.550,07
1 - SERVIÇO DE REFORÇO DE DIVISÓRIA EM AÇO CARBONO ASTM 36 COM PINTURA NA COR PALHA, |
INCLUSO INSTALAÇÃO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "SERVIÇOS DE REFORÇO DE |
DIVISÓRIAS EM AÇO CARBONO ASTN 36 COM PINTURA NA COR PALHA, INCLUSO INSTALAÇÃO" NO PREDIO |
ONDE FUNCIONA O ETEC, PAULA SOUZA, LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA ELDORADO COM A RUA |
WALDEMAR LOPES FERRAZ, S/N, VILA TUPY, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
URBANO E OBRAS - Para o Predio do ETEC PAULA SOUZA - PLANEJAMENTO |
24.550,07
SV
1,0000
0,00
7157/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
101.594,42
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
124
10881/000-2015
1.015,94
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE |
REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE REGISTRO, SITURADO NA RUA |
TAMEKICHI TAKANO, Nº 05, CENTRO NO MUNICÍPIO DE RETISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO |
ESTADUAL Nº 017/2014 - PROCESSO Nº 035/2014 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA |
SOUZA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Adequação do Prédio utilizao pelo |
Centro Paula Souza, na Rua Tamekishi Takano - BANCO DO BRASIL - Agência: 0492-8 C/C 30.375-5 - BB - |
PLANEJAMENTO |
101.594,42
%
100,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 19 de Outubro de 2015.